收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门:四川省德阳高新区2019年度部门决算汇总(东区) | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,266,529,913.90 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 393,462,664.51 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 924,211,950.40 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 3,672,867.55 | ||
四、事业收入 | 4 | 803,885,351.44 | 四、公共安全支出 | 32 | 280,411,074.60 | ||
五、经营收入 | 5 | 1,996,892.00 | 五、教育支出 | 33 | 584,245,692.38 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 48,875,087.03 | ||
七、其他收入 | 7 | 43,281,518.47 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 105,567,119.13 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 416,900,788.48 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 1,044,469,580.90 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 29,691,070.74 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,292,118,543.44 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 399,336,062.94 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 197,159,313.06 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 150,342,472.73 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 6,355,000.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 1,603,600.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 40,163,490.66 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 136,949,512.70 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 14,382,578.87 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 16,378,989.29 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 147,389,805.33 | ||||
23 | 51 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 5,039,905,626.21 | 本年支出合计 | 52 | 5,309,475,314.34 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 8,746,755.75 | 结余分配 | 53 | 8,087,975.56 | ||
年初结转和结余 | 26 | 1,082,883,786.36 | 年末结转和结余 | 54 | 813,972,878.42 | ||
27 | 55 | ||||||
总计 | 28 | 6,131,536,168.32 | 总计 | 56 | 6,131,536,168.32 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
部门:四川省德阳高新区2019年度部门决算汇总(东区) | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 5,039,905,626.21 | 4,190,741,864.30 | 0.00 | 803,885,351.44 | 1,996,892.00 | 0.00 | 43,281,518.47 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 375,729,391.78 | 374,789,815.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939,576.45 | |||||
20101 | 人大事务 | 8,065,568.31 | 8,065,568.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010101 | 行政运行 | 4,777,561.71 | 4,777,561.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010104 | 人大会议 | 743,509.60 | 743,509.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010106 | 人大监督 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010108 | 代表工作 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 2,249,497.00 | 2,249,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20102 | 政协事务 | 4,426,695.88 | 4,426,695.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010201 | 行政运行 | 4,006,610.94 | 4,006,610.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010204 | 政协会议 | 227,459.28 | 227,459.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 192,625.66 | 192,625.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 179,922,399.64 | 179,890,449.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,950.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 137,529,094.95 | 137,529,094.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 5,451,320.19 | 5,451,320.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010350 | 事业运行 | 7,945,226.93 | 7,945,226.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 28,996,757.57 | 28,964,807.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,950.00 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 15,144,658.72 | 15,144,658.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010401 | 行政运行 | 14,840,589.35 | 14,840,589.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 304,069.37 | 304,069.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 6,069,933.63 | 5,756,933.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,000.00 | |||||
2010501 | 行政运行 | 5,504,338.00 | 5,441,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 200,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | |||||
2010508 | 统计抽样调查 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | |||||
2010550 | 事业运行 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 95,595.63 | 95,595.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 18,188,260.16 | 18,188,260.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010601 | 行政运行 | 13,194,000.95 | 13,194,000.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 102,604.72 | 102,604.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010605 | 财政国库业务 | 126,858.20 | 126,858.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010650 | 事业运行 | 1,915,379.29 | 1,915,379.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2,849,417.00 | 2,849,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20108 | 审计事务 | 8,959,445.76 | 8,959,445.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010801 | 行政运行 | 4,606,113.67 | 4,606,113.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010802 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010804 | 审计业务 | 3,605,523.09 | 3,605,523.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010806 | 信息化建设 | 547,809.00 | 547,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20110 | 人力资源事务 | 2,219,171.66 | 2,219,171.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 2,219,171.66 | 2,219,171.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 14,031,675.95 | 14,031,675.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011101 | 行政运行 | 12,345,617.95 | 12,345,617.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 440,828.00 | 440,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011104 | 大案要案查处 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011150 | 事业运行 | 445,230.00 | 445,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20113 | 商贸事务 | 17,634,847.26 | 17,634,847.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011301 | 行政运行 | 9,591,441.14 | 9,591,441.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 1,407,958.00 | 1,407,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011308 | 招商引资 | 3,956,201.90 | 3,956,201.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011350 | 事业运行 | 172,639.82 | 172,639.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 2,506,606.40 | 2,506,606.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20114 | 知识产权事务 | 2,735,160.00 | 2,735,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011406 | 专利试点和产业化推进 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 35,160.00 | 35,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20123 | 民族事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20126 | 档案事务 | 3,923,585.00 | 3,923,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012601 | 行政运行 | 528,132.01 | 528,132.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 56,830.00 | 56,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012603 | 机关服务 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012604 | 档案馆 | 3,268,622.99 | 3,268,622.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,401,199.00 | 1,401,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012801 | 行政运行 | 1,352,199.00 | 1,352,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 6,573,785.46 | 6,573,785.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012901 | 行政运行 | 5,105,966.46 | 5,105,966.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012950 | 事业运行 | 624,219.00 | 624,219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 753,600.00 | 753,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 20,517,902.41 | 20,517,902.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013101 | 行政运行 | 18,622,471.42 | 18,622,471.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,895,430.99 | 1,895,430.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 10,259,040.72 | 9,732,040.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527,000.10 | |||||
2013201 | 行政运行 | 4,211,260.81 | 4,184,260.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.10 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 6,047,779.91 | 5,547,779.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |||||
20133 | 宣传事务 | 6,962,148.37 | 6,962,148.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013301 | 行政运行 | 3,994,977.37 | 3,994,977.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 1,127,130.00 | 1,127,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013350 | 事业运行 | 294,452.00 | 294,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1,545,589.00 | 1,545,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20134 | 统战事务 | 3,861,206.67 | 3,861,206.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013401 | 行政运行 | 3,861,206.67 | 3,861,206.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4,135,465.15 | 4,135,465.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013650 | 事业运行 | 1,843,011.68 | 1,843,011.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2,292,453.47 | 2,292,453.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20138 | 市场监督管理事务 | 40,597,242.03 | 40,529,615.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,626.35 | |||||
2013801 | 行政运行 | 33,129,373.03 | 33,061,746.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,626.35 | |||||
2013802 | 一般行政管理事务 | 289,994.00 | 289,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013804 | 市场监督管理专项 | 303,856.00 | 303,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013805 | 市场监管执法 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013806 | 消费者权益保护 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013808 | 信息化建设 | 46,100.00 | 46,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013809 | 市场监督管理技术支持 | 70,500.00 | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013810 | 认证认可监督管理 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013811 | 标准化管理 | 1,225,849.00 | 1,225,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013850 | 事业运行 | 3,706,980.00 | 3,706,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,451,590.00 | 1,451,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
203 | 国防支出 | 3,643,500.00 | 3,643,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20306 | 国防动员 | 3,633,500.00 | 3,633,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2030601 | 兵役征集 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2030607 | 民兵 | 3,614,500.00 | 3,614,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20399 | 其他国防支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2039901 | 其他国防支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 268,951,313.48 | 266,457,883.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,493,430.04 | |||||
20402 | 公安 | 188,897,474.38 | 186,642,965.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,254,509.25 | |||||
2040201 | 行政运行 | 164,753,563.63 | 162,597,320.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,156,243.39 | |||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 14,398,147.85 | 14,299,881.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,265.86 | |||||
2040220 | 执法办案 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040221 | 特别业务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040250 | 事业运行 | 5,743,762.90 | 5,743,762.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 3,002,000.00 | 3,002,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20404 | 检察 | 18,252,752.67 | 18,252,752.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040401 | 行政运行 | 16,631,752.67 | 16,631,752.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040499 | 其他检察支出 | 121,000.00 | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20405 | 法院 | 29,659,998.84 | 29,659,998.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040501 | 行政运行 | 24,700,598.84 | 24,700,598.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 4,265,900.00 | 4,265,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040599 | 其他法院支出 | 693,500.00 | 693,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20406 | 司法 | 26,457,990.32 | 26,297,990.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | |||||
2040601 | 行政运行 | 14,072,381.56 | 13,972,381.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 1,495,641.43 | 1,495,641.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040605 | 普法宣传 | 430,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040607 | 法律援助 | 350,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |||||
2040610 | 社区矫正 | 470,000.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040650 | 事业运行 | 477,356.33 | 477,356.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040699 | 其他司法支出 | 9,162,611.00 | 9,162,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20407 | 监狱 | 3,115,097.27 | 3,036,176.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,920.79 | |||||
2040701 | 行政运行 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040704 | 犯人生活 | 1,914,355.47 | 1,851,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,755.47 | |||||
2040705 | 犯人改造 | 485,576.48 | 485,576.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040707 | 信息化建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040799 | 其他监狱支出 | 425,165.32 | 409,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,165.32 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | 2,568,000.00 | 2,568,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 2,568,000.00 | 2,568,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
205 | 教育支出 | 621,946,499.69 | 582,511,712.56 | 0.00 | 25,211,851.02 | 0.00 | 0.00 | 14,222,936.11 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 6,893,691.10 | 6,302,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591,486.10 | |||||
2050101 | 行政运行 | 6,893,691.10 | 6,302,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591,486.10 | |||||
20502 | 普通教育 | 575,340,504.96 | 537,473,203.93 | 0.00 | 24,235,851.02 | 0.00 | 0.00 | 13,631,450.01 | |||||
2050201 | 学前教育 | 74,843,563.78 | 58,580,842.76 | 0.00 | 16,262,721.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050202 | 小学教育 | 159,245,932.78 | 150,313,105.67 | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 8,908,127.11 | |||||
2050203 | 初中教育 | 160,530,852.96 | 155,307,130.06 | 0.00 | 500,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,723,322.90 | |||||
2050204 | 高中教育 | 73,083,095.50 | 65,635,065.50 | 0.00 | 7,448,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050205 | 高等教育 | 380,400.00 | 380,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 107,256,659.94 | 107,256,659.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20503 | 职业教育 | 13,962,188.91 | 13,536,188.91 | 0.00 | 426,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050301 | 初等职业教育 | 231,972.00 | 231,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050302 | 中专教育 | 13,730,216.91 | 13,304,216.91 | 0.00 | 426,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20504 | 成人教育 | 2,909,726.83 | 2,909,726.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050401 | 成人初等教育 | 2,909,726.83 | 2,909,726.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20505 | 广播电视教育 | 1,494,778.46 | 944,778.46 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050501 | 广播电视学校 | 1,494,778.46 | 944,778.46 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20507 | 特殊教育 | 1,354,045.79 | 1,354,045.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050701 | 特殊学校教育 | 1,354,045.79 | 1,354,045.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20508 | 进修及培训 | 1,725,487.34 | 1,725,487.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050802 | 干部教育 | 1,655,487.34 | 1,655,487.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050803 | 培训支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 17,991,176.30 | 17,991,176.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 872,604.83 | 872,604.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 17,118,571.47 | 17,118,571.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 274,900.00 | 274,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 274,900.00 | 274,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 48,021,035.38 | 48,021,035.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 8,105,235.88 | 8,105,235.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060101 | 行政运行 | 7,058,525.88 | 7,058,525.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 226,710.00 | 226,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 820,000.00 | 820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 15,050,000.00 | 15,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 4,050,000.00 | 4,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20605 | 科技条件与服务 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20607 | 科学技术普及 | 1,256,500.00 | 1,256,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060702 | 科普活动 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1,242,500.00 | 1,242,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20608 | 科技交流与合作 | 240,299.50 | 240,299.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 240,299.50 | 240,299.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 21,269,000.00 | 21,269,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 21,269,000.00 | 21,269,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 109,150,998.64 | 104,948,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,202,765.64 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 17,640,751.58 | 16,079,703.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,561,048.00 | |||||
2070101 | 行政运行 | 4,300,790.00 | 4,300,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070104 | 图书馆 | 3,113,436.00 | 2,834,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,000.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 7,502,372.58 | 6,220,324.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,282,048.00 | |||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 1,189,053.00 | 1,189,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,535,100.00 | 1,535,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20702 | 文物 | 42,249,709.87 | 41,914,709.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,000.00 | |||||
2070204 | 文物保护 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070205 | 博物馆 | 32,433,900.35 | 32,098,900.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,000.00 | |||||
2070299 | 其他文物支出 | 2,315,809.52 | 2,315,809.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20703 | 体育 | 6,525,801.02 | 4,501,554.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,024,246.66 | |||||
2070301 | 行政运行 | 515,499.72 | 515,499.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070308 | 群众体育 | 5,843,749.33 | 3,819,502.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,024,246.66 | |||||
2070399 | 其他体育支出 | 166,551.97 | 166,551.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20706 | 新闻出版电影 | 1,944,004.86 | 1,894,004.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||
2070601 | 行政运行 | 424,459.86 | 424,459.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070607 | 电影 | 1,019,469.00 | 969,469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 500,076.00 | 500,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 2,590,000.00 | 2,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070701 | 资助国产影片放映 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 590,000.00 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20708 | 广播电视 | 14,703,137.42 | 14,470,666.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,470.98 | |||||
2070805 | 电视 | 13,773,456.42 | 13,540,985.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,470.98 | |||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 929,681.00 | 929,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20709 | 旅游发展基金支出 | 470,000.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 470,000.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 23,027,593.89 | 23,027,593.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 19,627,593.89 | 19,627,593.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 420,837,558.60 | 407,854,311.34 | 0.00 | 8,927,665.26 | 1,996,892.00 | 0.00 | 2,058,690.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22,192,226.86 | 22,192,226.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080101 | 行政运行 | 19,060,559.82 | 19,060,559.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080104 | 综合业务管理 | 231,630.00 | 231,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080105 | 劳动保障监察 | 31,080.00 | 31,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080106 | 就业管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1,969,245.50 | 1,969,245.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 22,680.00 | 22,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 867,031.54 | 867,031.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 8,586,692.61 | 8,532,402.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,290.00 | |||||
2080201 | 行政运行 | 6,778,447.61 | 6,778,447.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 54,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,290.00 | |||||
2080206 | 民间组织管理 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 16,552.00 | 16,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,127,403.00 | 1,127,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 203,578,316.56 | 194,650,651.30 | 0.00 | 8,927,665.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 36,055,811.36 | 35,863,095.93 | 0.00 | 192,715.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 1,004,687.80 | 1,004,687.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 18,977,023.46 | 18,977,023.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101,546,926.30 | 95,231,036.75 | 0.00 | 6,315,889.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45,082,254.20 | 42,663,193.92 | 0.00 | 2,419,060.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 911,613.44 | 911,613.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20807 | 就业补助 | 26,378,400.00 | 25,284,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,094,400.00 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 26,378,400.00 | 25,284,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,094,400.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 49,474,259.00 | 49,474,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 8,648,331.00 | 8,648,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 27,342,721.00 | 27,342,721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080805 | 义务兵优待 | 6,824,209.00 | 6,824,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 6,158,398.00 | 6,158,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20809 | 退役安置 | 16,910,680.04 | 16,000,680.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910,000.00 | |||||
2080901 | 退役士兵安置 | 5,055,388.71 | 5,055,388.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,087,744.00 | 3,177,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910,000.00 | |||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 841,782.52 | 841,782.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 5,177,364.81 | 5,177,364.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1,735,900.00 | 1,735,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20810 | 社会福利 | 25,563,743.49 | 23,566,851.49 | 0.00 | 0.00 | 1,996,892.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081001 | 儿童福利 | 271,907.00 | 271,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081002 | 老年福利 | 7,817,550.00 | 7,817,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081004 | 殡葬 | 13,740,038.09 | 11,743,146.09 | 0.00 | 0.00 | 1,996,892.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 3,734,248.40 | 3,734,248.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 13,577,572.82 | 13,577,572.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081101 | 行政运行 | 1,486,625.56 | 1,486,625.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081104 | 残疾人康复 | 919,553.93 | 919,553.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1,861,656.67 | 1,861,656.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 7,514,080.00 | 7,514,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,795,656.66 | 1,795,656.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20819 | 最低生活保障 | 29,399,538.37 | 29,399,538.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 15,011,453.41 | 15,011,453.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 14,388,084.96 | 14,388,084.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20820 | 临时救助 | 2,168,068.96 | 2,168,068.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1,668,068.96 | 1,668,068.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20821 | 特困人员救助供养 | 6,808,943.00 | 6,808,943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 880,475.00 | 880,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5,928,468.00 | 5,928,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082201 | 移民补助 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20825 | 其他生活救助 | 1,347,864.00 | 1,347,864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 151,600.00 | 151,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 1,196,264.00 | 1,196,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 4,449,514.19 | 4,449,514.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082801 | 行政运行 | 1,279,273.39 | 1,279,273.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082804 | 拥军优属 | 2,946,343.70 | 2,946,343.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 223,897.10 | 223,897.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,021,738.70 | 9,021,738.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9,021,738.70 | 9,021,738.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1,059,824,934.54 | 285,978,238.56 | 0.00 | 756,595,226.60 | 0.00 | 0.00 | 17,251,469.38 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 12,957,126.27 | 12,886,078.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,048.00 | |||||
2100101 | 行政运行 | 5,233,896.67 | 5,233,896.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 7,723,229.60 | 7,652,181.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,048.00 | |||||
21002 | 公立医院 | 608,946,707.03 | 15,563,554.34 | 0.00 | 583,912,542.39 | 0.00 | 0.00 | 9,470,610.30 | |||||
2100201 | 综合医院 | 433,351,116.43 | 7,216,670.34 | 0.00 | 419,453,308.63 | 0.00 | 0.00 | 6,681,137.46 | |||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 139,371,800.40 | 1,955,984.00 | 0.00 | 136,247,998.59 | 0.00 | 0.00 | 1,167,817.81 | |||||
2100205 | 精神病医院 | 30,229,290.20 | 403,800.00 | 0.00 | 28,203,835.17 | 0.00 | 0.00 | 1,621,655.03 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 5,994,500.00 | 5,987,100.00 | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 155,132,490.95 | 21,901,450.55 | 0.00 | 125,950,732.59 | 0.00 | 0.00 | 7,280,307.81 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 144,608,258.95 | 11,377,218.55 | 0.00 | 125,950,732.59 | 0.00 | 0.00 | 7,280,307.81 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10,524,232.00 | 10,524,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 121,190,121.70 | 77,681,458.11 | 0.00 | 43,335,087.32 | 0.00 | 0.00 | 173,576.27 | |||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 26,339,146.73 | 26,339,146.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100402 | 卫生监督机构 | 4,084,499.13 | 4,084,499.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 46,445,043.93 | 3,051,952.41 | 0.00 | 43,335,087.32 | 0.00 | 0.00 | 58,004.20 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 37,163,300.00 | 37,163,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 6,769,731.91 | 6,654,159.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,572.07 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 388,400.00 | 388,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21006 | 中医药 | 94,627.00 | 54,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100699 | 其他中医药支出 | 74,627.00 | 34,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 96,992,616.18 | 96,776,689.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,927.00 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 26,918,289.68 | 26,918,289.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 70,074,326.50 | 69,858,399.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,927.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56,807,782.87 | 53,410,918.57 | 0.00 | 3,396,864.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 11,928,873.34 | 11,928,873.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 26,664,133.00 | 23,342,668.70 | 0.00 | 3,321,464.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18,199,877.42 | 18,124,477.42 | 0.00 | 75,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14,899.11 | 14,899.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 2,334,891.77 | 2,334,891.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101501 | 行政运行 | 1,056,732.77 | 1,056,732.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101550 | 事业运行 | 1,218,159.00 | 1,218,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 154,087.25 | 154,087.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 154,087.25 | 154,087.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5,214,483.52 | 5,214,483.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5,214,483.52 | 5,214,483.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 28,763,214.95 | 28,763,214.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21101 | 环境保护管理事务 | 16,298,447.95 | 16,298,447.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110101 | 行政运行 | 15,499,350.95 | 15,499,350.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 799,097.00 | 799,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21102 | 环境监测与监察 | 1,539,543.00 | 1,539,543.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,539,543.00 | 1,539,543.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 5,274,000.00 | 5,274,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110302 | 水体 | 3,644,000.00 | 3,644,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,630,000.00 | 1,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 5,247,224.00 | 5,247,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 4,100,920.00 | 4,100,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 1,146,304.00 | 1,146,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21105 | 天然林保护 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110502 | 社会保险补助 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21110 | 能源节约利用 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2111001 | 能源节约利用 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21199 | 其他节能环保支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1,091,853,885.39 | 1,091,742,641.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,243.56 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 88,564,393.87 | 88,564,393.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120101 | 行政运行 | 13,094,046.54 | 13,094,046.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 224,322.15 | 224,322.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120103 | 机关服务 | 26,850,316.56 | 26,850,316.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120104 | 城管执法 | 21,933,464.07 | 21,933,464.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120106 | 工程建设管理 | 189,901.65 | 189,901.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 688,000.00 | 688,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 25,584,342.90 | 25,584,342.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 2,894,350.00 | 2,894,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2,894,350.00 | 2,894,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 51,862,519.99 | 51,859,276.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,243.56 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 45,362,519.99 | 45,359,276.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,243.56 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 85,142,806.82 | 85,034,806.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 85,142,806.82 | 85,034,806.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | |||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 1,010,239.60 | 1,010,239.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 1,010,239.60 | 1,010,239.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 472,449,777.01 | 472,449,777.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 302,310,709.95 | 302,310,709.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120802 | 土地开发支出 | 157,838,342.26 | 157,838,342.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 12,300,724.80 | 12,300,724.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 54,143,576.90 | 54,143,576.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2121002 | 土地开发支出 | 54,143,576.90 | 54,143,576.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 2,910,272.31 | 2,910,272.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 2,910,272.31 | 2,910,272.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 22,609,107.81 | 22,609,107.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2121301 | 城市公共设施 | 20,891,795.43 | 20,891,795.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2121302 | 城市环境卫生 | 1,717,312.38 | 1,717,312.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 6,580,016.37 | 6,580,016.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 6,580,016.37 | 6,580,016.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 138,000,000.00 | 138,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2121599 | 其他土地储备专项债券收入安排的支出 | 138,000,000.00 | 138,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2121601 | 征地和拆迁补偿支出 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 65,686,824.71 | 65,686,824.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2129901 | 2129901 | 65,686,824.71 | 65,686,824.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 414,813,156.68 | 414,227,837.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585,319.00 | |||||
21301 | 农业 | 208,234,076.35 | 207,648,757.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585,319.00 | |||||
2130101 | 行政运行 | 16,962,422.38 | 16,962,422.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 250,582.10 | 250,582.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 25,563,012.00 | 25,563,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 16,352,701.06 | 16,352,701.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 599,182.50 | 599,182.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 3,761,135.90 | 3,761,135.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130114 | 对外交流与合作 | 585,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585,319.00 | |||||
2130119 | 防灾救灾 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130126 | 农村公益事业 | 63,887,495.00 | 63,887,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130142 | 农村道路建设 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 78,628,976.41 | 78,628,976.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21302 | 林业和草原 | 13,083,225.14 | 13,083,225.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130202 | 一般行政管理事务 | 10,575,372.50 | 10,575,372.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130205 | 森林培育 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130207 | 森林资源管理 | 36,700.00 | 36,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 141,600.00 | 141,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130212 | 湿地保护 | 98,500.00 | 98,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130213 | 执法与监督 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130234 | 防灾减灾 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,892,052.64 | 1,892,052.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21303 | 水利 | 61,387,655.64 | 61,387,655.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130301 | 行政运行 | 6,404,935.34 | 6,404,935.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130312 | 水质监测 | 228,850.00 | 228,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130314 | 防汛 | 11,375,664.20 | 11,375,664.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130316 | 农田水利 | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 40,448,206.10 | 40,448,206.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 24,390,328.67 | 24,390,328.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 24,390,328.67 | 24,390,328.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 67,754,942.88 | 67,754,942.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 9,490,000.00 | 9,490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 57,064,942.88 | 57,064,942.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 10,440,000.00 | 10,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 10,440,000.00 | 10,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21309 | 目标价格补贴 | 11,610,000.00 | 11,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 11,610,000.00 | 11,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 470,000.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2136902 | 三峡工程后续工作 | 470,000.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 17,442,928.00 | 17,442,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 17,442,928.00 | 17,442,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
214 | 交通运输支出 | 62,057,451.32 | 60,642,451.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,415,000.00 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 40,814,031.32 | 39,399,031.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,415,000.00 | |||||
2140101 | 行政运行 | 3,299,724.92 | 3,299,724.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140104 | 公路建设 | 7,578.26 | 7,578.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140106 | 公路养护 | 18,487,369.58 | 17,232,369.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,255,000.00 | |||||
2140112 | 公路运输管理 | 13,044,923.16 | 12,884,923.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | |||||
2140131 | 海事管理 | 685,810.40 | 685,810.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 940,000.00 | 940,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4,348,625.00 | 4,348,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 179,800.00 | 179,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140403 | 对出租车的补贴 | 179,800.00 | 179,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21406 | 车辆购置税支出 | 16,520,000.00 | 16,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 14,150,000.00 | 14,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21499 | 其他交通运输支出 | 4,543,620.00 | 4,543,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2149901 | 公共交通运营补助 | 4,543,620.00 | 4,543,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 168,423,190.68 | 168,423,190.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21501 | 资源勘探开发 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21502 | 制造业 | 152,030,000.00 | 152,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2150299 | 其他制造业支出 | 152,030,000.00 | 152,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21507 | 国有资产监管 | 3,749,431.79 | 3,749,431.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2150701 | 行政运行 | 325,382.00 | 325,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 3,424,049.79 | 3,424,049.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 11,143,758.89 | 11,143,758.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 2,830,000.00 | 2,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 8,313,758.89 | 8,313,758.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 3,827,300.00 | 3,827,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 3,752,300.00 | 3,752,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 3,752,300.00 | 3,752,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 33,519,974.29 | 33,519,974.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 33,519,974.29 | 33,519,974.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200101 | 行政运行 | 14,762,225.18 | 14,762,225.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200112 | 土地资源储备支出 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200150 | 事业运行 | 12,693,777.11 | 12,693,777.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 5,991,972.00 | 5,991,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 131,447,473.11 | 118,296,864.55 | 0.00 | 13,150,608.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 33,320,000.00 | 33,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210103 | 棚户区改造 | 32,348,734.12 | 32,348,734.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 971,265.88 | 971,265.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 96,453,473.11 | 83,302,864.55 | 0.00 | 13,150,608.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 96,453,473.11 | 83,302,864.55 | 0.00 | 13,150,608.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22103 | 城乡社区住宅 | 1,674,000.00 | 1,674,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 1,674,000.00 | 1,674,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
222 | 粮油物资储备支出 | 37,560,562.72 | 37,560,562.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22201 | 粮油事务 | 33,240,377.72 | 33,240,377.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2220101 | 行政运行 | 835,204.25 | 835,204.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2220150 | 事业运行 | 2,379,973.47 | 2,379,973.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 30,025,200.00 | 30,025,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22204 | 粮油储备 | 4,320,185.00 | 4,320,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2220401 | 储备粮油补贴 | 1,366,100.00 | 1,366,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2220403 | 储备粮(油)库建设 | 2,954,085.00 | 2,954,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9,284,984.96 | 9,283,896.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,088.29 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 8,458,084.96 | 8,456,996.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,088.29 | |||||
2240101 | 行政运行 | 6,080,172.96 | 6,079,084.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,088.29 | |||||
2240103 | 机关服务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240106 | 安全监管 | 1,867,912.00 | 1,867,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240107 | 安全生产基础 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240108 | 应急救援 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22406 | 自然灾害防治 | 470,000.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240601 | 地质灾害防治 | 470,000.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 246,900.00 | 246,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 246,900.00 | 246,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 150,249,200.00 | 150,249,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10,609,200.00 | 10,609,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4,679,600.00 | 4,679,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5,109,600.00 | 5,109,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 27,640,000.00 | 27,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 27,640,000.00 | 27,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
部门:四川省德阳高新区2019年度部门决算汇总(东区) | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 5,309,475,314.34 | 2,650,703,454.04 | 2,657,155,604.84 | 0.00 | 1,616,255.46 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 393,462,664.51 | 326,266,107.80 | 67,196,556.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20101 | 人大事务 | 7,880,631.32 | 4,709,062.28 | 3,171,569.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010101 | 行政运行 | 4,559,062.28 | 4,559,062.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010104 | 人大会议 | 713,241.00 | 0.00 | 713,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010106 | 人大监督 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010108 | 代表工作 | 59,891.00 | 0.00 | 59,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 2,303,437.04 | 0.00 | 2,303,437.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20102 | 政协事务 | 4,365,441.18 | 3,945,336.24 | 420,104.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010201 | 行政运行 | 3,945,336.24 | 3,945,336.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010204 | 政协会议 | 227,459.28 | 0.00 | 227,459.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 192,645.66 | 0.00 | 192,645.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 192,393,894.17 | 159,228,590.59 | 33,165,303.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 138,592,639.12 | 138,592,639.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 11,229,061.30 | 0.00 | 11,229,061.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010350 | 事业运行 | 8,125,017.00 | 8,125,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 34,447,176.75 | 12,510,934.47 | 21,936,242.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 15,750,255.86 | 14,937,789.35 | 812,466.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010401 | 行政运行 | 14,937,789.35 | 14,937,789.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 812,466.51 | 0.00 | 812,466.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 7,623,053.84 | 6,942,721.99 | 680,331.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010501 | 行政运行 | 6,672,721.99 | 6,672,721.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010505 | 专项统计业务 | 43,822.44 | 0.00 | 43,822.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 462,340.00 | 0.00 | 462,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010508 | 统计抽样调查 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010550 | 事业运行 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 174,169.41 | 0.00 | 174,169.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 18,036,140.20 | 14,879,570.32 | 3,156,569.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010601 | 行政运行 | 12,964,191.03 | 12,964,191.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 180,294.68 | 0.00 | 180,294.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010605 | 财政国库业务 | 126,858.20 | 0.00 | 126,858.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010650 | 事业运行 | 1,915,379.29 | 1,915,379.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2,849,417.00 | 0.00 | 2,849,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20108 | 审计事务 | 8,995,386.73 | 4,642,054.64 | 4,353,332.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010801 | 行政运行 | 4,642,054.64 | 4,642,054.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010802 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010804 | 审计业务 | 3,605,523.09 | 0.00 | 3,605,523.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010806 | 信息化建设 | 547,809.00 | 0.00 | 547,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20110 | 人力资源事务 | 2,219,171.66 | 2,219,171.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 2,219,171.66 | 2,219,171.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 14,088,140.69 | 13,624,512.69 | 463,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011101 | 行政运行 | 12,379,282.69 | 12,379,282.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 440,828.00 | 0.00 | 440,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011104 | 大案要案查处 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011150 | 事业运行 | 445,230.00 | 445,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20113 | 商贸事务 | 17,581,678.37 | 13,088,723.74 | 4,492,954.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011301 | 行政运行 | 9,518,472.25 | 9,518,472.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 1,407,958.00 | 0.00 | 1,407,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011308 | 招商引资 | 3,976,001.90 | 3,258,653.67 | 717,348.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011350 | 事业运行 | 172,639.82 | 172,639.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 2,506,606.40 | 138,958.00 | 2,367,648.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20114 | 知识产权事务 | 2,735,160.00 | 0.00 | 2,735,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011406 | 专利试点和产业化推进 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 35,160.00 | 0.00 | 35,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20123 | 民族事务 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20126 | 档案事务 | 4,442,758.19 | 2,595,312.57 | 1,847,445.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012601 | 行政运行 | 528,132.01 | 528,132.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 56,830.00 | 0.00 | 56,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012603 | 机关服务 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012604 | 档案馆 | 3,787,796.18 | 1,997,180.56 | 1,790,615.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,473,528.33 | 1,473,528.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012801 | 行政运行 | 1,424,528.33 | 1,424,528.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 6,588,385.46 | 6,057,685.46 | 530,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012901 | 行政运行 | 5,136,566.46 | 5,136,566.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012950 | 事业运行 | 631,419.00 | 631,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 730,400.00 | 289,700.00 | 440,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 20,672,560.27 | 19,630,045.55 | 1,042,514.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013101 | 行政运行 | 18,530,079.56 | 18,530,079.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 62,433.50 | 0.00 | 62,433.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,080,047.21 | 1,099,965.99 | 980,081.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 12,078,894.41 | 7,298,668.41 | 4,780,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013201 | 行政运行 | 4,294,395.13 | 4,294,395.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 7,784,499.28 | 3,004,273.28 | 4,780,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20133 | 宣传事务 | 7,091,128.75 | 4,349,991.86 | 2,741,136.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013301 | 行政运行 | 4,055,539.86 | 4,055,539.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 1,127,130.00 | 0.00 | 1,127,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013350 | 事业运行 | 294,452.00 | 294,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1,614,006.89 | 0.00 | 1,614,006.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20134 | 统战事务 | 3,953,007.53 | 3,953,007.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013401 | 行政运行 | 3,953,007.53 | 3,953,007.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4,148,212.58 | 4,110,033.58 | 38,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013650 | 事业运行 | 1,855,759.11 | 1,855,759.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2,292,453.47 | 2,254,274.47 | 38,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20138 | 市场监督管理事务 | 41,185,234.97 | 38,580,301.01 | 2,604,933.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013801 | 行政运行 | 33,399,130.70 | 33,399,130.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013802 | 一般行政管理事务 | 49,994.00 | 0.00 | 49,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013804 | 市场监督管理专项 | 303,856.00 | 303,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013805 | 市场监管执法 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013806 | 消费者权益保护 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013808 | 信息化建设 | 46,100.00 | 46,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013809 | 市场监督管理技术支持 | 70,500.00 | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013810 | 认证认可监督管理 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013811 | 标准化管理 | 1,225,849.00 | 325,849.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013850 | 事业运行 | 3,787,365.31 | 3,787,365.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,929,439.96 | 274,500.00 | 1,654,939.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
203 | 国防支出 | 3,672,867.55 | 2,836,000.00 | 836,867.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20306 | 国防动员 | 3,665,247.55 | 2,836,000.00 | 829,247.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2030601 | 兵役征集 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2030607 | 民兵 | 3,646,247.55 | 2,836,000.00 | 810,247.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20399 | 其他国防支出 | 7,620.00 | 0.00 | 7,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2039901 | 其他国防支出 | 7,620.00 | 0.00 | 7,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 280,411,074.60 | 236,125,660.83 | 44,285,413.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20402 | 公安 | 201,931,089.20 | 178,369,692.10 | 23,561,397.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040201 | 行政运行 | 172,893,300.59 | 172,893,300.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 17,871,810.95 | 0.00 | 17,871,810.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040220 | 执法办案 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040221 | 特别业务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040250 | 事业运行 | 5,476,391.51 | 5,476,391.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 4,689,586.15 | 0.00 | 4,689,586.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20404 | 检察 | 18,872,919.37 | 16,747,284.09 | 2,125,635.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040401 | 行政运行 | 16,747,284.09 | 16,747,284.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 2,004,635.28 | 0.00 | 2,004,635.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040499 | 其他检察支出 | 121,000.00 | 0.00 | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20405 | 法院 | 30,285,612.50 | 24,699,030.58 | 5,586,581.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040501 | 行政运行 | 24,699,030.58 | 24,699,030.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 5,341,481.92 | 0.00 | 5,341,481.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040599 | 其他法院支出 | 245,100.00 | 0.00 | 245,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20406 | 司法 | 25,754,310.71 | 15,861,637.96 | 9,892,672.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040601 | 行政运行 | 14,134,281.63 | 14,134,281.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 1,520,313.50 | 0.00 | 1,520,313.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040605 | 普法宣传 | 430,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040607 | 法律援助 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040610 | 社区矫正 | 470,000.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040650 | 事业运行 | 477,356.33 | 477,356.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040699 | 其他司法支出 | 8,372,359.25 | 0.00 | 8,372,359.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20407 | 监狱 | 3,105,215.70 | 448,016.10 | 2,657,199.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040701 | 行政运行 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040704 | 犯人生活 | 1,880,228.85 | 180,000.00 | 1,700,228.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040705 | 犯人改造 | 471,698.07 | 0.00 | 471,698.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040707 | 信息化建设 | 49,900.00 | 0.00 | 49,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040799 | 其他监狱支出 | 463,388.78 | 28,016.10 | 435,372.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | 461,927.12 | 0.00 | 461,927.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 461,927.12 | 0.00 | 461,927.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
205 | 教育支出 | 584,245,692.38 | 529,592,660.65 | 54,653,031.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 6,450,977.48 | 6,450,977.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050101 | 行政运行 | 6,450,977.48 | 6,450,977.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20502 | 普通教育 | 533,119,730.08 | 504,329,651.55 | 28,790,078.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050201 | 学前教育 | 36,061,967.08 | 32,090,595.98 | 3,971,371.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050202 | 小学教育 | 157,767,018.15 | 154,493,524.40 | 3,273,493.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050203 | 初中教育 | 161,062,733.49 | 157,923,740.30 | 3,138,993.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050204 | 高中教育 | 71,473,247.83 | 68,562,129.34 | 2,911,118.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050205 | 高等教育 | 430,200.00 | 0.00 | 430,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 106,324,563.53 | 91,259,661.53 | 15,064,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20503 | 职业教育 | 15,106,686.91 | 10,957,988.91 | 4,148,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050301 | 初等职业教育 | 231,972.00 | 231,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050302 | 中专教育 | 14,874,214.91 | 10,726,016.91 | 4,148,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20504 | 成人教育 | 2,909,726.83 | 2,909,726.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050401 | 成人初等教育 | 2,909,726.83 | 2,909,726.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20505 | 广播电视教育 | 1,737,812.01 | 1,737,812.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050501 | 广播电视学校 | 1,737,812.01 | 1,737,812.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20507 | 特殊教育 | 1,470,216.53 | 1,470,216.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050701 | 特殊学校教育 | 1,470,216.53 | 1,470,216.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20508 | 进修及培训 | 1,736,287.34 | 1,736,287.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050802 | 干部教育 | 1,666,287.34 | 1,666,287.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050803 | 培训支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 21,444,355.20 | 0.00 | 21,444,355.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1,555,712.73 | 0.00 | 1,555,712.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 19,888,642.47 | 0.00 | 19,888,642.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 269,900.00 | 0.00 | 269,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 269,900.00 | 0.00 | 269,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 48,875,087.03 | 7,942,577.53 | 40,932,509.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 8,989,287.53 | 7,942,577.53 | 1,046,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060101 | 行政运行 | 7,942,577.53 | 7,942,577.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 226,710.00 | 0.00 | 226,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 820,000.00 | 0.00 | 820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 15,050,000.00 | 0.00 | 15,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 4,050,000.00 | 0.00 | 4,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10,500,000.00 | 0.00 | 10,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20605 | 科技条件与服务 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20607 | 科学技术普及 | 1,226,500.00 | 0.00 | 1,226,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060702 | 科普活动 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1,212,500.00 | 0.00 | 1,212,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20608 | 科技交流与合作 | 240,299.50 | 0.00 | 240,299.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 240,299.50 | 0.00 | 240,299.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 21,269,000.00 | 0.00 | 21,269,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 21,269,000.00 | 0.00 | 21,269,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 105,567,119.13 | 51,149,247.66 | 54,417,871.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 19,384,366.49 | 14,756,389.52 | 4,627,976.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070101 | 行政运行 | 4,382,473.45 | 4,382,473.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070104 | 图书馆 | 2,836,748.40 | 2,714,436.00 | 122,312.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 7,467,844.64 | 6,470,427.07 | 997,417.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 1,189,053.00 | 1,189,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,508,247.00 | 0.00 | 3,508,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20702 | 文物 | 42,741,869.81 | 13,460,291.48 | 29,281,578.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070204 | 文物保护 | 4,815,575.99 | 0.00 | 4,815,575.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070205 | 博物馆 | 35,666,221.09 | 11,200,218.75 | 24,466,002.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070299 | 其他文物支出 | 2,260,072.73 | 2,260,072.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20703 | 体育 | 7,966,226.72 | 5,516,236.30 | 2,449,990.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070301 | 行政运行 | 515,499.72 | 515,499.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070308 | 群众体育 | 5,621,077.42 | 5,000,736.58 | 620,340.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070399 | 其他体育支出 | 1,829,649.58 | 0.00 | 1,829,649.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20706 | 新闻出版电影 | 2,299,864.20 | 2,068,732.86 | 231,131.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070601 | 行政运行 | 424,459.86 | 424,459.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070607 | 电影 | 978,469.00 | 978,469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 896,935.34 | 665,804.00 | 231,131.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 2,590,000.00 | 0.00 | 2,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070701 | 资助国产影片放映 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20708 | 广播电视 | 15,266,312.55 | 13,642,336.45 | 1,623,976.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070805 | 电视 | 14,527,471.22 | 13,447,155.45 | 1,080,315.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 738,841.33 | 195,181.00 | 543,660.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20709 | 旅游发展基金支出 | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 14,928,479.36 | 1,705,261.05 | 13,223,218.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 761,111.25 | 0.00 | 761,111.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 445,983.00 | 0.00 | 445,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 13,721,385.11 | 1,705,261.05 | 12,016,124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 416,900,788.48 | 249,943,560.28 | 165,340,972.74 | 0.00 | 1,616,255.46 | 0.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22,962,478.82 | 21,569,522.60 | 1,392,956.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080101 | 行政运行 | 19,571,731.28 | 19,571,731.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080104 | 综合业务管理 | 314,346.39 | 314,346.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080105 | 劳动保障监察 | 31,080.00 | 31,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080106 | 就业管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 24,470.00 | 24,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 2,064,213.31 | 1,065,082.59 | 999,130.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 22,680.00 | 22,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 923,957.84 | 530,132.34 | 393,825.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 8,520,885.63 | 6,848,647.61 | 1,672,238.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080201 | 行政运行 | 6,848,647.61 | 6,848,647.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 12,890.00 | 0.00 | 12,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080206 | 民间组织管理 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 16,552.00 | 0.00 | 16,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,132,796.02 | 0.00 | 1,132,796.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 203,193,896.32 | 203,193,896.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 36,119,344.88 | 36,119,344.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 1,004,687.80 | 1,004,687.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 18,969,813.46 | 18,969,813.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101,106,190.49 | 101,106,190.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45,082,246.25 | 45,082,246.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 911,613.44 | 911,613.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20807 | 就业补助 | 19,248,925.08 | 0.00 | 19,248,925.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 19,248,925.08 | 0.00 | 19,248,925.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 49,419,525.87 | 0.00 | 49,419,525.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 748,406.00 | 0.00 | 748,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 8,648,331.00 | 0.00 | 8,648,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 27,329,821.00 | 0.00 | 27,329,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080805 | 义务兵优待 | 6,824,209.00 | 0.00 | 6,824,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 5,769,743.00 | 0.00 | 5,769,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 99,015.87 | 0.00 | 99,015.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20809 | 退役安置 | 15,330,245.99 | 817,104.30 | 14,513,141.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080901 | 退役士兵安置 | 5,055,388.71 | 0.00 | 5,055,388.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3,985,078.17 | 0.00 | 3,985,078.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 815,904.30 | 815,904.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 342,800.00 | 0.00 | 342,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 5,131,074.81 | 1,200.00 | 5,129,874.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20810 | 社会福利 | 33,383,389.34 | 14,048,915.88 | 17,718,218.00 | 0.00 | 1,616,255.46 | 0.00 | |||||
2081001 | 儿童福利 | 309,000.00 | 0.00 | 309,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081002 | 老年福利 | 7,817,550.00 | 0.00 | 7,817,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081004 | 殡葬 | 21,493,790.94 | 10,305,837.48 | 9,571,698.00 | 0.00 | 1,616,255.46 | 0.00 | |||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 3,763,048.40 | 3,743,078.40 | 19,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 13,874,284.34 | 1,501,025.56 | 12,373,258.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081101 | 行政运行 | 1,501,025.56 | 1,501,025.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081104 | 残疾人康复 | 946,178.93 | 0.00 | 946,178.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1,861,656.67 | 0.00 | 1,861,656.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 7,666,920.00 | 0.00 | 7,666,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,898,503.18 | 0.00 | 1,898,503.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20819 | 最低生活保障 | 32,427,266.00 | 0.00 | 32,427,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 16,550,552.00 | 0.00 | 16,550,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 15,876,714.00 | 0.00 | 15,876,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20820 | 临时救助 | 1,849,831.65 | 371,668.96 | 1,478,162.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 300,098.07 | 0.00 | 300,098.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1,549,733.58 | 371,668.96 | 1,178,064.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20821 | 特困人员救助供养 | 6,842,078.00 | 0.00 | 6,842,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 913,610.00 | 0.00 | 913,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5,928,468.00 | 0.00 | 5,928,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,115,900.00 | 0.00 | 1,115,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082201 | 移民补助 | 880,700.00 | 0.00 | 880,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 200,200.00 | 0.00 | 200,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20825 | 其他生活救助 | 1,426,475.39 | 0.00 | 1,426,475.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 208,257.99 | 0.00 | 208,257.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 1,218,217.40 | 0.00 | 1,218,217.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 4,435,551.15 | 1,509,760.35 | 2,925,790.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082801 | 行政运行 | 1,267,299.83 | 1,267,299.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082804 | 拥军优属 | 2,946,343.70 | 73,200.00 | 2,873,143.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 221,907.62 | 169,260.52 | 52,647.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,870,054.90 | 83,018.70 | 2,787,036.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,870,054.90 | 83,018.70 | 2,787,036.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1,044,469,580.90 | 893,364,351.59 | 151,105,229.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 13,074,563.09 | 5,318,349.21 | 7,756,213.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100101 | 行政运行 | 5,318,349.21 | 5,318,349.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 7,756,213.88 | 0.00 | 7,756,213.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21002 | 公立医院 | 597,014,208.55 | 584,440,856.55 | 12,573,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100201 | 综合医院 | 434,620,542.07 | 427,406,742.07 | 7,213,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 125,094,881.73 | 123,665,381.73 | 1,429,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100205 | 精神病医院 | 33,361,332.75 | 33,361,332.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 3,937,452.00 | 7,400.00 | 3,930,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 149,075,100.48 | 138,511,488.48 | 10,563,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 138,550,868.48 | 138,498,068.48 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10,524,232.00 | 13,420.00 | 10,510,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 124,341,463.11 | 76,434,446.16 | 47,907,016.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 26,459,216.73 | 26,260,096.73 | 199,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100402 | 卫生监督机构 | 4,124,099.13 | 4,124,099.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 46,101,411.23 | 46,050,250.30 | 51,160.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 37,017,620.00 | 0.00 | 37,017,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 9,537,985.82 | 0.00 | 9,537,985.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,101,130.20 | 0.00 | 1,101,130.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21006 | 中医药 | 73,782.00 | 0.00 | 73,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100699 | 其他中医药支出 | 53,782.00 | 0.00 | 53,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 96,169,942.69 | 27,186,355.26 | 68,983,587.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 27,295,553.26 | 27,186,355.26 | 109,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 68,874,389.43 | 0.00 | 68,874,389.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56,614,529.42 | 56,614,529.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 11,793,524.23 | 11,793,524.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 26,605,028.66 | 26,605,028.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18,201,077.42 | 18,201,077.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14,899.11 | 14,899.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 2,284,696.44 | 2,258,820.96 | 25,875.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101501 | 行政运行 | 1,040,661.96 | 1,040,661.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 25,875.48 | 0.00 | 25,875.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101550 | 事业运行 | 1,218,159.00 | 1,218,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 154,087.25 | 0.00 | 154,087.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 154,087.25 | 0.00 | 154,087.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5,667,207.87 | 2,599,505.55 | 3,067,702.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5,667,207.87 | 2,599,505.55 | 3,067,702.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 29,691,070.74 | 16,334,650.95 | 13,356,419.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21101 | 环境保护管理事务 | 17,133,747.95 | 16,334,650.95 | 799,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110101 | 行政运行 | 16,334,650.95 | 16,334,650.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 799,097.00 | 0.00 | 799,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21102 | 环境监测与监察 | 2,646,965.00 | 0.00 | 2,646,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 2,646,965.00 | 0.00 | 2,646,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 4,854,633.81 | 0.00 | 4,854,633.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110302 | 水体 | 3,644,000.00 | 0.00 | 3,644,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,210,633.81 | 0.00 | 1,210,633.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 2,993,583.98 | 0.00 | 2,993,583.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 1,847,279.98 | 0.00 | 1,847,279.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 1,146,304.00 | 0.00 | 1,146,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21110 | 能源节约利用 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2111001 | 能源节约利用 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21111 | 污染减排 | 286,010.00 | 0.00 | 286,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 286,010.00 | 0.00 | 286,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21199 | 其他节能环保支出 | 1,576,130.00 | 0.00 | 1,576,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 1,576,130.00 | 0.00 | 1,576,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1,292,118,543.44 | 96,979,633.16 | 1,195,138,910.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 100,770,372.50 | 62,017,494.15 | 38,752,878.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120101 | 行政运行 | 13,211,876.77 | 13,211,876.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 224,322.15 | 0.00 | 224,322.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120103 | 机关服务 | 27,142,413.86 | 27,142,413.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120104 | 城管执法 | 21,189,127.64 | 21,189,127.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120106 | 工程建设管理 | 189,901.65 | 0.00 | 189,901.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 474,075.88 | 474,075.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 38,338,654.55 | 0.00 | 38,338,654.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 3,150,893.04 | 0.00 | 3,150,893.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3,150,893.04 | 0.00 | 3,150,893.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 125,341,030.81 | 2,762,110.75 | 122,578,920.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,737,042.40 | 0.00 | 3,737,042.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 121,603,988.41 | 2,762,110.75 | 118,841,877.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 86,238,813.44 | 31,786,028.26 | 54,452,785.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 86,238,813.44 | 31,786,028.26 | 54,452,785.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 1,016,793.59 | 414,000.00 | 602,793.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 1,016,793.59 | 414,000.00 | 602,793.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 551,923,232.02 | 0.00 | 551,923,232.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 336,949,198.92 | 0.00 | 336,949,198.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120802 | 土地开发支出 | 202,091,342.26 | 0.00 | 202,091,342.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 12,300,724.80 | 0.00 | 12,300,724.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120810 | 棚户区改造支出 | 509,265.88 | 0.00 | 509,265.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 72,700.16 | 0.00 | 72,700.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 54,143,576.90 | 0.00 | 54,143,576.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2121002 | 土地开发支出 | 54,143,576.90 | 0.00 | 54,143,576.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 2,910,272.31 | 0.00 | 2,910,272.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 2,910,272.31 | 0.00 | 2,910,272.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 23,533,883.22 | 0.00 | 23,533,883.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2121301 | 城市公共设施 | 20,872,286.34 | 0.00 | 20,872,286.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2121302 | 城市环境卫生 | 2,661,596.88 | 0.00 | 2,661,596.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 7,520,782.77 | 0.00 | 7,520,782.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 7,520,782.77 | 0.00 | 7,520,782.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 138,000,000.00 | 0.00 | 138,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2121599 | 其他土地储备专项债券收入安排的支出 | 138,000,000.00 | 0.00 | 138,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2121601 | 征地和拆迁补偿支出 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 97,568,892.84 | 0.00 | 97,568,892.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2129901 | 2129901 | 97,568,892.84 | 0.00 | 97,568,892.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 399,336,062.94 | 79,082,571.43 | 320,253,491.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21301 | 农业 | 179,407,811.39 | 59,136,981.04 | 120,270,830.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130101 | 行政运行 | 17,084,822.46 | 17,084,822.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 325,928.99 | 0.00 | 325,928.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 25,856,412.00 | 25,856,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 23,932,262.37 | 16,027,693.06 | 7,904,569.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 993,937.50 | 0.00 | 993,937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 2,688,495.90 | 0.00 | 2,688,495.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130114 | 对外交流与合作 | 901,423.40 | 0.00 | 901,423.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130119 | 防灾救灾 | 3,278,000.00 | 0.00 | 3,278,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 416,964.00 | 0.00 | 416,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130126 | 农村公益事业 | 41,433,880.00 | 0.00 | 41,433,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130142 | 农村道路建设 | 1,050,767.10 | 0.00 | 1,050,767.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 61,440,917.67 | 168,053.52 | 61,272,864.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21302 | 林业和草原 | 15,171,969.19 | 0.00 | 15,171,969.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130202 | 一般行政管理事务 | 13,043,866.55 | 0.00 | 13,043,866.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130207 | 森林资源管理 | 36,700.00 | 0.00 | 36,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 91,600.00 | 0.00 | 91,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130212 | 湿地保护 | 98,500.00 | 0.00 | 98,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130213 | 执法与监督 | 4,650.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130234 | 防灾减灾 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,736,652.64 | 0.00 | 1,736,652.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21303 | 水利 | 73,434,820.63 | 19,720,539.28 | 53,714,281.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130301 | 行政运行 | 6,457,135.34 | 6,457,135.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130305 | 水利工程建设 | 282,631.21 | 0.00 | 282,631.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130312 | 水质监测 | 228,850.00 | 0.00 | 228,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130314 | 防汛 | 13,683,037.63 | 0.00 | 13,683,037.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130316 | 农田水利 | 5,820,202.83 | 0.00 | 5,820,202.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 15,743.00 | 0.00 | 15,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 46,947,220.62 | 13,263,403.94 | 33,683,816.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 24,825,213.42 | 0.00 | 24,825,213.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 24,825,213.42 | 0.00 | 24,825,213.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21306 | 农业综合开发 | 12,379,098.50 | 0.00 | 12,379,098.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130602 | 土地治理 | 9,382,589.50 | 0.00 | 9,382,589.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130603 | 产业化发展 | 2,996,509.00 | 0.00 | 2,996,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 72,176,406.35 | 225,051.11 | 71,951,355.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 14,850,376.00 | 0.00 | 14,850,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 56,400,979.24 | 0.00 | 56,400,979.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 225,051.11 | 225,051.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 10,440,000.00 | 0.00 | 10,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 10,440,000.00 | 0.00 | 10,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 3,286,569.00 | 0.00 | 3,286,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2136602 | 解决移民遗留问题 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 3,246,569.00 | 0.00 | 3,246,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 8,214,174.46 | 0.00 | 8,214,174.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 8,214,174.46 | 0.00 | 8,214,174.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
214 | 交通运输支出 | 197,159,313.06 | 21,801,123.48 | 175,358,189.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 171,069,921.37 | 21,801,123.48 | 149,268,797.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140101 | 行政运行 | 3,320,925.69 | 3,320,925.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140104 | 公路建设 | 63,663,917.70 | 0.00 | 63,663,917.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140106 | 公路养护 | 88,181,185.34 | 5,138,480.15 | 83,042,705.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140112 | 公路运输管理 | 12,811,481.24 | 12,811,481.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140131 | 海事管理 | 685,810.40 | 530,236.40 | 155,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,406,601.00 | 0.00 | 2,406,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 179,800.00 | 0.00 | 179,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140403 | 对出租车的补贴 | 179,800.00 | 0.00 | 179,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21406 | 车辆购置税支出 | 11,718,927.16 | 0.00 | 11,718,927.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 8,863,799.60 | 0.00 | 8,863,799.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 2,855,127.56 | 0.00 | 2,855,127.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21499 | 其他交通运输支出 | 14,190,664.53 | 0.00 | 14,190,664.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2149901 | 公共交通运营补助 | 14,190,664.53 | 0.00 | 14,190,664.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 150,342,472.73 | 3,721,977.30 | 146,620,495.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21502 | 制造业 | 135,840,590.00 | 0.00 | 135,840,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2150299 | 其他制造业支出 | 135,840,590.00 | 0.00 | 135,840,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21507 | 国有资产监管 | 4,245,045.84 | 3,721,977.30 | 523,068.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2150701 | 行政运行 | 325,372.65 | 325,372.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 3,919,673.19 | 3,396,604.65 | 523,068.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 9,920,245.89 | 0.00 | 9,920,245.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 2,830,000.00 | 0.00 | 2,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 7,090,245.89 | 0.00 | 7,090,245.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 336,591.00 | 0.00 | 336,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 336,591.00 | 0.00 | 336,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 6,355,000.00 | 0.00 | 6,355,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 2,575,000.00 | 0.00 | 2,575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2,575,000.00 | 0.00 | 2,575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 3,780,000.00 | 0.00 | 3,780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 3,780,000.00 | 0.00 | 3,780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
217 | 金融支出 | 1,603,600.00 | 0.00 | 1,603,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21703 | 金融发展支出 | 1,603,600.00 | 0.00 | 1,603,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2170399 | 其他金融发展支出 | 1,603,600.00 | 0.00 | 1,603,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 40,163,490.66 | 26,902,858.66 | 13,260,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 40,113,490.66 | 26,902,858.66 | 13,210,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200101 | 行政运行 | 14,851,357.97 | 14,851,357.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200105 | 土地资源调查 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200112 | 土地资源储备支出 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200150 | 事业运行 | 12,051,500.69 | 12,051,500.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 13,128,632.00 | 0.00 | 13,128,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 136,949,512.70 | 98,308,152.07 | 38,641,360.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 38,641,360.63 | 0.00 | 38,641,360.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210103 | 棚户区改造 | 32,348,734.12 | 0.00 | 32,348,734.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 826,312.00 | 0.00 | 826,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5,466,314.51 | 0.00 | 5,466,314.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 96,634,152.07 | 96,634,152.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 96,634,152.07 | 96,634,152.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22103 | 城乡社区住宅 | 1,674,000.00 | 1,674,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 1,674,000.00 | 1,674,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
222 | 粮油物资储备支出 | 14,382,578.87 | 3,198,705.76 | 11,183,873.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22201 | 粮油事务 | 7,127,375.26 | 3,198,705.76 | 3,928,669.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2220101 | 行政运行 | 865,804.25 | 865,804.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2220150 | 事业运行 | 2,332,901.51 | 2,332,901.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 3,928,669.50 | 0.00 | 3,928,669.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22204 | 粮油储备 | 7,255,203.61 | 0.00 | 7,255,203.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2220401 | 储备粮油补贴 | 1,366,100.00 | 0.00 | 1,366,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2220403 | 储备粮(油)库建设 | 5,889,103.61 | 0.00 | 5,889,103.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 16,378,989.29 | 7,153,614.89 | 9,225,374.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 7,923,846.14 | 7,153,614.89 | 770,231.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240101 | 行政运行 | 5,660,022.89 | 5,660,022.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240103 | 机关服务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240106 | 安全监管 | 1,845,626.85 | 1,323,592.00 | 522,034.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240107 | 安全生产基础 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240108 | 应急救援 | 248,196.40 | 0.00 | 248,196.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22406 | 自然灾害防治 | 413,000.00 | 0.00 | 413,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240601 | 地质灾害防治 | 413,000.00 | 0.00 | 413,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7,817,900.00 | 0.00 | 7,817,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 6,930,000.00 | 0.00 | 6,930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 641,000.00 | 0.00 | 641,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 246,900.00 | 0.00 | 246,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 224,243.15 | 0.00 | 224,243.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 224,243.15 | 0.00 | 224,243.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 147,389,805.33 | 0.00 | 147,389,805.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 112,000,000.00 | 0.00 | 112,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 112,000,000.00 | 0.00 | 112,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7,194,241.33 | 0.00 | 7,194,241.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,262,680.00 | 0.00 | 2,262,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,101,689.33 | 0.00 | 4,101,689.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 279,872.00 | 0.00 | 279,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 28,195,564.00 | 0.00 | 28,195,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 28,195,564.00 | 0.00 | 28,195,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:四川省德阳高新区2019年度部门决算汇总(东区) | 金额单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,266,529,913.90 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 391,530,459.33 | 391,530,459.33 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 924,211,950.40 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 32 | 3,672,867.55 | 3,672,867.55 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 278,461,538.84 | 278,461,538.84 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 550,677,494.87 | 550,677,494.87 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 48,875,087.03 | 48,875,087.03 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 102,067,535.78 | 99,087,535.78 | 2,980,000.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 404,957,938.06 | 403,842,038.06 | 1,115,900.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 286,454,822.64 | 286,454,822.64 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 28,879,662.93 | 28,879,662.93 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,265,660,172.51 | 387,628,425.29 | 878,031,747.22 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 398,434,639.46 | 395,148,070.46 | 3,286,569.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 128,602,338.77 | 128,602,338.77 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 150,342,472.73 | 150,342,472.73 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 6,355,000.00 | 6,355,000.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 1,603,600.00 | 1,603,600.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 40,163,490.66 | 40,163,490.66 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 123,798,904.14 | 123,798,904.14 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 14,382,578.87 | 14,382,578.87 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 16,378,658.41 | 16,378,658.41 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 147,389,805.33 | 28,195,564.00 | 119,194,241.33 | ||||
23 | 52 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 4,190,741,864.30 | 本年支出合计 | 53 | 4,388,689,067.91 | 3,384,080,610.36 | 1,004,608,457.55 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 856,422,383.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 658,475,179.95 | 639,677,975.04 | 18,797,204.91 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 757,228,671.50 | 55 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 99,193,712.06 | 56 | ||||||
28 | 57 | ||||||||
总计 | 29 | 5,047,164,247.86 | 总计 | 58 | 5,047,164,247.86 | 4,023,758,585.40 | 1,023,405,662.46 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
部门:四川省德阳高新区2019年度部门决算汇总(东区) | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 3,384,080,610.36 | 1,833,181,903.64 | 1,550,898,706.72 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 391,530,459.33 | 325,674,435.16 | 65,856,024.17 | |||||
20101 | 人大事务 | 7,880,631.32 | 4,709,062.28 | 3,171,569.04 | |||||
2010101 | 行政运行 | 4,559,062.28 | 4,559,062.28 | 0.00 | |||||
2010104 | 人大会议 | 713,241.00 | 0.00 | 713,241.00 | |||||
2010106 | 人大监督 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | |||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |||||
2010108 | 代表工作 | 59,891.00 | 0.00 | 59,891.00 | |||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 2,303,437.04 | 0.00 | 2,303,437.04 | |||||
20102 | 政协事务 | 4,365,441.18 | 3,945,336.24 | 420,104.94 | |||||
2010201 | 行政运行 | 3,945,336.24 | 3,945,336.24 | 0.00 | |||||
2010204 | 政协会议 | 227,459.28 | 0.00 | 227,459.28 | |||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 192,645.66 | 0.00 | 192,645.66 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 191,527,945.63 | 159,228,590.59 | 32,299,355.04 | |||||
2010301 | 行政运行 | 138,592,639.12 | 138,592,639.12 | 0.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 11,229,061.30 | 0.00 | 11,229,061.30 | |||||
2010350 | 事业运行 | 8,125,017.00 | 8,125,017.00 | 0.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 33,581,228.21 | 12,510,934.47 | 21,070,293.74 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 15,750,255.86 | 14,937,789.35 | 812,466.51 | |||||
2010401 | 行政运行 | 14,937,789.35 | 14,937,789.35 | 0.00 | |||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 812,466.51 | 0.00 | 812,466.51 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 6,819,613.55 | 6,378,865.70 | 440,747.85 | |||||
2010501 | 行政运行 | 6,218,865.70 | 6,218,865.70 | 0.00 | |||||
2010505 | 专项统计业务 | 43,822.44 | 0.00 | 43,822.44 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 222,756.00 | 0.00 | 222,756.00 | |||||
2010550 | 事业运行 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | |||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 174,169.41 | 0.00 | 174,169.41 | |||||
20106 | 财政事务 | 18,036,140.20 | 14,879,570.32 | 3,156,569.88 | |||||
2010601 | 行政运行 | 12,964,191.03 | 12,964,191.03 | 0.00 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 180,294.68 | 0.00 | 180,294.68 | |||||
2010605 | 财政国库业务 | 126,858.20 | 0.00 | 126,858.20 | |||||
2010650 | 事业运行 | 1,915,379.29 | 1,915,379.29 | 0.00 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2,849,417.00 | 0.00 | 2,849,417.00 | |||||
20108 | 审计事务 | 8,995,386.73 | 4,642,054.64 | 4,353,332.09 | |||||
2010801 | 行政运行 | 4,642,054.64 | 4,642,054.64 | 0.00 | |||||
2010802 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||||
2010804 | 审计业务 | 3,605,523.09 | 0.00 | 3,605,523.09 | |||||
2010806 | 信息化建设 | 547,809.00 | 0.00 | 547,809.00 | |||||
20110 | 人力资源事务 | 2,219,171.66 | 2,219,171.66 | 0.00 | |||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 2,219,171.66 | 2,219,171.66 | 0.00 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 14,088,140.69 | 13,624,512.69 | 463,628.00 | |||||
2011101 | 行政运行 | 12,379,282.69 | 12,379,282.69 | 0.00 | |||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 440,828.00 | 0.00 | 440,828.00 | |||||
2011104 | 大案要案查处 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | |||||
2011150 | 事业运行 | 445,230.00 | 445,230.00 | 0.00 | |||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 | |||||
20113 | 商贸事务 | 17,581,678.37 | 13,088,723.74 | 4,492,954.63 | |||||
2011301 | 行政运行 | 9,518,472.25 | 9,518,472.25 | 0.00 | |||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 1,407,958.00 | 0.00 | 1,407,958.00 | |||||
2011308 | 招商引资 | 3,976,001.90 | 3,258,653.67 | 717,348.23 | |||||
2011350 | 事业运行 | 172,639.82 | 172,639.82 | 0.00 | |||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 2,506,606.40 | 138,958.00 | 2,367,648.40 | |||||
20114 | 知识产权事务 | 2,735,160.00 | 0.00 | 2,735,160.00 | |||||
2011406 | 专利试点和产业化推进 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | |||||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 35,160.00 | 0.00 | 35,160.00 | |||||
20123 | 民族事务 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | |||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | |||||
20126 | 档案事务 | 4,442,758.19 | 2,595,312.57 | 1,847,445.62 | |||||
2012601 | 行政运行 | 528,132.01 | 528,132.01 | 0.00 | |||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 56,830.00 | 0.00 | 56,830.00 | |||||
2012603 | 机关服务 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | |||||
2012604 | 档案馆 | 3,787,796.18 | 1,997,180.56 | 1,790,615.62 | |||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,473,528.33 | 1,473,528.33 | 0.00 | |||||
2012801 | 行政运行 | 1,424,528.33 | 1,424,528.33 | 0.00 | |||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 6,588,385.46 | 6,057,685.46 | 530,700.00 | |||||
2012901 | 行政运行 | 5,136,566.46 | 5,136,566.46 | 0.00 | |||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | |||||
2012950 | 事业运行 | 631,419.00 | 631,419.00 | 0.00 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 730,400.00 | 289,700.00 | 440,700.00 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 20,672,560.27 | 19,630,045.55 | 1,042,514.72 | |||||
2013101 | 行政运行 | 18,530,079.56 | 18,530,079.56 | 0.00 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 62,433.50 | 0.00 | 62,433.50 | |||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,080,047.21 | 1,099,965.99 | 980,081.22 | |||||
20132 | 组织事务 | 11,843,894.41 | 7,298,668.41 | 4,545,226.00 | |||||
2013201 | 行政运行 | 4,294,395.13 | 4,294,395.13 | 0.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 7,549,499.28 | 3,004,273.28 | 4,545,226.00 | |||||
20133 | 宣传事务 | 7,091,128.75 | 4,349,991.86 | 2,741,136.89 | |||||
2013301 | 行政运行 | 4,055,539.86 | 4,055,539.86 | 0.00 | |||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 1,127,130.00 | 0.00 | 1,127,130.00 | |||||
2013350 | 事业运行 | 294,452.00 | 294,452.00 | 0.00 | |||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1,614,006.89 | 0.00 | 1,614,006.89 | |||||
20134 | 统战事务 | 3,953,007.53 | 3,953,007.53 | 0.00 | |||||
2013401 | 行政运行 | 3,953,007.53 | 3,953,007.53 | 0.00 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 4,148,212.58 | 4,110,033.58 | 38,179.00 | |||||
2013650 | 事业运行 | 1,855,759.11 | 1,855,759.11 | 0.00 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2,292,453.47 | 2,254,274.47 | 38,179.00 | |||||
20138 | 市场监督管理事务 | 41,157,418.62 | 38,552,484.66 | 2,604,933.96 | |||||
2013801 | 行政运行 | 33,371,314.35 | 33,371,314.35 | 0.00 | |||||
2013802 | 一般行政管理事务 | 49,994.00 | 0.00 | 49,994.00 | |||||
2013804 | 市场监督管理专项 | 303,856.00 | 303,856.00 | 0.00 | |||||
2013805 | 市场监管执法 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | |||||
2013806 | 消费者权益保护 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | |||||
2013808 | 信息化建设 | 46,100.00 | 46,100.00 | 0.00 | |||||
2013809 | 市场监督管理技术支持 | 70,500.00 | 70,500.00 | 0.00 | |||||
2013810 | 认证认可监督管理 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | |||||
2013811 | 标准化管理 | 1,225,849.00 | 325,849.00 | 900,000.00 | |||||
2013850 | 事业运行 | 3,787,365.31 | 3,787,365.31 | 0.00 | |||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,929,439.96 | 274,500.00 | 1,654,939.96 | |||||
203 | 国防支出 | 3,672,867.55 | 2,836,000.00 | 836,867.55 | |||||
20306 | 国防动员 | 3,665,247.55 | 2,836,000.00 | 829,247.55 | |||||
2030601 | 兵役征集 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | |||||
2030607 | 民兵 | 3,646,247.55 | 2,836,000.00 | 810,247.55 | |||||
20399 | 其他国防支出 | 7,620.00 | 0.00 | 7,620.00 | |||||
2039901 | 其他国防支出 | 7,620.00 | 0.00 | 7,620.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 278,461,538.84 | 234,274,390.93 | 44,187,147.91 | |||||
20402 | 公安 | 200,041,553.44 | 176,578,422.20 | 23,463,131.24 | |||||
2040201 | 行政运行 | 171,102,030.69 | 171,102,030.69 | 0.00 | |||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 17,773,545.09 | 0.00 | 17,773,545.09 | |||||
2040220 | 执法办案 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | |||||
2040221 | 特别业务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||
2040250 | 事业运行 | 5,476,391.51 | 5,476,391.51 | 0.00 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 4,689,586.15 | 0.00 | 4,689,586.15 | |||||
20404 | 检察 | 18,872,919.37 | 16,747,284.09 | 2,125,635.28 | |||||
2040401 | 行政运行 | 16,747,284.09 | 16,747,284.09 | 0.00 | |||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 2,004,635.28 | 0.00 | 2,004,635.28 | |||||
2040499 | 其他检察支出 | 121,000.00 | 0.00 | 121,000.00 | |||||
20405 | 法院 | 30,285,612.50 | 24,699,030.58 | 5,586,581.92 | |||||
2040501 | 行政运行 | 24,699,030.58 | 24,699,030.58 | 0.00 | |||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 5,341,481.92 | 0.00 | 5,341,481.92 | |||||
2040599 | 其他法院支出 | 245,100.00 | 0.00 | 245,100.00 | |||||
20406 | 司法 | 25,694,310.71 | 15,801,637.96 | 9,892,672.75 | |||||
2040601 | 行政运行 | 14,134,281.63 | 14,134,281.63 | 0.00 | |||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 1,520,313.50 | 0.00 | 1,520,313.50 | |||||
2040605 | 普法宣传 | 430,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | |||||
2040607 | 法律援助 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | |||||
2040610 | 社区矫正 | 470,000.00 | 470,000.00 | 0.00 | |||||
2040650 | 事业运行 | 477,356.33 | 477,356.33 | 0.00 | |||||
2040699 | 其他司法支出 | 8,372,359.25 | 0.00 | 8,372,359.25 | |||||
20407 | 监狱 | 3,105,215.70 | 448,016.10 | 2,657,199.60 | |||||
2040701 | 行政运行 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | |||||
2040704 | 犯人生活 | 1,880,228.85 | 180,000.00 | 1,700,228.85 | |||||
2040705 | 犯人改造 | 471,698.07 | 0.00 | 471,698.07 | |||||
2040707 | 信息化建设 | 49,900.00 | 0.00 | 49,900.00 | |||||
2040799 | 其他监狱支出 | 463,388.78 | 28,016.10 | 435,372.68 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | 461,927.12 | 0.00 | 461,927.12 | |||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 461,927.12 | 0.00 | 461,927.12 | |||||
205 | 教育支出 | 550,677,494.87 | 496,024,463.14 | 54,653,031.73 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 6,302,205.00 | 6,302,205.00 | 0.00 | |||||
2050101 | 行政运行 | 6,302,205.00 | 6,302,205.00 | 0.00 | |||||
20502 | 普通教育 | 500,895,578.60 | 472,105,500.07 | 28,790,078.53 | |||||
2050201 | 学前教育 | 20,065,053.86 | 16,093,682.76 | 3,971,371.10 | |||||
2050202 | 小学教育 | 151,699,089.01 | 148,425,595.26 | 3,273,493.75 | |||||
2050203 | 初中教育 | 157,022,308.94 | 153,883,315.75 | 3,138,993.19 | |||||
2050204 | 高中教育 | 65,354,363.26 | 62,443,244.77 | 2,911,118.49 | |||||
2050205 | 高等教育 | 430,200.00 | 0.00 | 430,200.00 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 106,324,563.53 | 91,259,661.53 | 15,064,902.00 | |||||
20503 | 职业教育 | 14,680,686.91 | 10,531,988.91 | 4,148,698.00 | |||||
2050301 | 初等职业教育 | 231,972.00 | 231,972.00 | 0.00 | |||||
2050302 | 中专教育 | 14,448,214.91 | 10,300,016.91 | 4,148,198.00 | |||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||
20504 | 成人教育 | 2,909,726.83 | 2,909,726.83 | 0.00 | |||||
2050401 | 成人初等教育 | 2,909,726.83 | 2,909,726.83 | 0.00 | |||||
20505 | 广播电视教育 | 968,538.46 | 968,538.46 | 0.00 | |||||
2050501 | 广播电视学校 | 968,538.46 | 968,538.46 | 0.00 | |||||
20507 | 特殊教育 | 1,470,216.53 | 1,470,216.53 | 0.00 | |||||
2050701 | 特殊学校教育 | 1,470,216.53 | 1,470,216.53 | 0.00 | |||||
20508 | 进修及培训 | 1,736,287.34 | 1,736,287.34 | 0.00 | |||||
2050802 | 干部教育 | 1,666,287.34 | 1,666,287.34 | 0.00 | |||||
2050803 | 培训支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | |||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 21,444,355.20 | 0.00 | 21,444,355.20 | |||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1,555,712.73 | 0.00 | 1,555,712.73 | |||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 19,888,642.47 | 0.00 | 19,888,642.47 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 269,900.00 | 0.00 | 269,900.00 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 269,900.00 | 0.00 | 269,900.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 48,875,087.03 | 7,942,577.53 | 40,932,509.50 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 8,989,287.53 | 7,942,577.53 | 1,046,710.00 | |||||
2060101 | 行政运行 | 7,942,577.53 | 7,942,577.53 | 0.00 | |||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 226,710.00 | 0.00 | 226,710.00 | |||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 820,000.00 | 0.00 | 820,000.00 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 15,050,000.00 | 0.00 | 15,050,000.00 | |||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 4,050,000.00 | 0.00 | 4,050,000.00 | |||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | |||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10,500,000.00 | 0.00 | 10,500,000.00 | |||||
20605 | 科技条件与服务 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | |||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | |||||
20607 | 科学技术普及 | 1,226,500.00 | 0.00 | 1,226,500.00 | |||||
2060702 | 科普活动 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | |||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1,212,500.00 | 0.00 | 1,212,500.00 | |||||
20608 | 科技交流与合作 | 240,299.50 | 0.00 | 240,299.50 | |||||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 240,299.50 | 0.00 | 240,299.50 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 21,269,000.00 | 0.00 | 21,269,000.00 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 21,269,000.00 | 0.00 | 21,269,000.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 99,087,535.78 | 49,080,501.85 | 50,007,033.93 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 18,125,827.74 | 13,620,163.17 | 4,505,664.57 | |||||
2070101 | 行政运行 | 4,382,473.45 | 4,382,473.45 | 0.00 | |||||
2070104 | 图书馆 | 2,714,436.00 | 2,714,436.00 | 0.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 6,331,618.29 | 5,334,200.72 | 997,417.57 | |||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 1,189,053.00 | 1,189,053.00 | 0.00 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,508,247.00 | 0.00 | 3,508,247.00 | |||||
20702 | 文物 | 42,142,325.13 | 13,420,370.33 | 28,721,954.80 | |||||
2070204 | 文物保护 | 4,815,575.99 | 0.00 | 4,815,575.99 | |||||
2070205 | 博物馆 | 35,066,676.41 | 11,160,297.60 | 23,906,378.81 | |||||
2070299 | 其他文物支出 | 2,260,072.73 | 2,260,072.73 | 0.00 | |||||
20703 | 体育 | 6,463,853.57 | 4,623,637.99 | 1,840,215.58 | |||||
2070301 | 行政运行 | 515,499.72 | 515,499.72 | 0.00 | |||||
2070308 | 群众体育 | 4,118,704.27 | 4,108,138.27 | 10,566.00 | |||||
2070399 | 其他体育支出 | 1,829,649.58 | 0.00 | 1,829,649.58 | |||||
20706 | 新闻出版电影 | 2,298,494.20 | 2,068,732.86 | 229,761.34 | |||||
2070601 | 行政运行 | 424,459.86 | 424,459.86 | 0.00 | |||||
2070607 | 电影 | 978,469.00 | 978,469.00 | 0.00 | |||||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 895,565.34 | 665,804.00 | 229,761.34 | |||||
20708 | 广播电视 | 15,128,555.78 | 13,642,336.45 | 1,486,219.33 | |||||
2070805 | 电视 | 14,389,714.45 | 13,447,155.45 | 942,559.00 | |||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 738,841.33 | 195,181.00 | 543,660.33 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 14,928,479.36 | 1,705,261.05 | 13,223,218.31 | |||||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 761,111.25 | 0.00 | 761,111.25 | |||||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 445,983.00 | 0.00 | 445,983.00 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 13,721,385.11 | 1,705,261.05 | 12,016,124.06 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 403,842,038.06 | 240,884,255.32 | 162,957,782.74 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22,830,839.12 | 21,437,882.90 | 1,392,956.22 | |||||
2080101 | 行政运行 | 19,490,091.58 | 19,490,091.58 | 0.00 | |||||
2080104 | 综合业务管理 | 314,346.39 | 314,346.39 | 0.00 | |||||
2080105 | 劳动保障监察 | 31,080.00 | 31,080.00 | 0.00 | |||||
2080106 | 就业管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 24,470.00 | 24,470.00 | 0.00 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 2,014,213.31 | 1,015,082.59 | 999,130.72 | |||||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 22,680.00 | 22,680.00 | 0.00 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 923,957.84 | 530,132.34 | 393,825.50 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 8,507,995.63 | 6,848,647.61 | 1,659,348.02 | |||||
2080201 | 行政运行 | 6,848,647.61 | 6,848,647.61 | 0.00 | |||||
2080206 | 民间组织管理 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 16,552.00 | 0.00 | 16,552.00 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,132,796.02 | 0.00 | 1,132,796.02 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 194,266,231.06 | 194,266,231.06 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 35,926,629.45 | 35,926,629.45 | 0.00 | |||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 1,004,687.80 | 1,004,687.80 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 18,969,813.46 | 18,969,813.46 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94,790,300.94 | 94,790,300.94 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42,663,185.97 | 42,663,185.97 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 911,613.44 | 911,613.44 | 0.00 | |||||
20807 | 就业补助 | 18,154,525.08 | 0.00 | 18,154,525.08 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 18,154,525.08 | 0.00 | 18,154,525.08 | |||||
20808 | 抚恤 | 49,419,525.87 | 0.00 | 49,419,525.87 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 748,406.00 | 0.00 | 748,406.00 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 8,648,331.00 | 0.00 | 8,648,331.00 | |||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 27,329,821.00 | 0.00 | 27,329,821.00 | |||||
2080805 | 义务兵优待 | 6,824,209.00 | 0.00 | 6,824,209.00 | |||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 5,769,743.00 | 0.00 | 5,769,743.00 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 99,015.87 | 0.00 | 99,015.87 | |||||
20809 | 退役安置 | 15,170,245.99 | 817,104.30 | 14,353,141.69 | |||||
2080901 | 退役士兵安置 | 5,055,388.71 | 0.00 | 5,055,388.71 | |||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3,825,078.17 | 0.00 | 3,825,078.17 | |||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 815,904.30 | 815,904.30 | 0.00 | |||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 342,800.00 | 0.00 | 342,800.00 | |||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 5,131,074.81 | 1,200.00 | 5,129,874.81 | |||||
20810 | 社会福利 | 31,767,133.88 | 14,048,915.88 | 17,718,218.00 | |||||
2081001 | 儿童福利 | 309,000.00 | 0.00 | 309,000.00 | |||||
2081002 | 老年福利 | 7,817,550.00 | 0.00 | 7,817,550.00 | |||||
2081004 | 殡葬 | 19,877,535.48 | 10,305,837.48 | 9,571,698.00 | |||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 3,763,048.40 | 3,743,078.40 | 19,970.00 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 13,874,284.34 | 1,501,025.56 | 12,373,258.78 | |||||
2081101 | 行政运行 | 1,501,025.56 | 1,501,025.56 | 0.00 | |||||
2081104 | 残疾人康复 | 946,178.93 | 0.00 | 946,178.93 | |||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1,861,656.67 | 0.00 | 1,861,656.67 | |||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 7,666,920.00 | 0.00 | 7,666,920.00 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,898,503.18 | 0.00 | 1,898,503.18 | |||||
20819 | 最低生活保障 | 32,427,266.00 | 0.00 | 32,427,266.00 | |||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 16,550,552.00 | 0.00 | 16,550,552.00 | |||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 15,876,714.00 | 0.00 | 15,876,714.00 | |||||
20820 | 临时救助 | 1,849,831.65 | 371,668.96 | 1,478,162.69 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 300,098.07 | 0.00 | 300,098.07 | |||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1,549,733.58 | 371,668.96 | 1,178,064.62 | |||||
20821 | 特困人员救助供养 | 6,842,078.00 | 0.00 | 6,842,078.00 | |||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 913,610.00 | 0.00 | 913,610.00 | |||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5,928,468.00 | 0.00 | 5,928,468.00 | |||||
20825 | 其他生活救助 | 1,426,475.39 | 0.00 | 1,426,475.39 | |||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 208,257.99 | 0.00 | 208,257.99 | |||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 1,218,217.40 | 0.00 | 1,218,217.40 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 4,435,551.15 | 1,509,760.35 | 2,925,790.80 | |||||
2082801 | 行政运行 | 1,267,299.83 | 1,267,299.83 | 0.00 | |||||
2082804 | 拥军优属 | 2,946,343.70 | 73,200.00 | 2,873,143.70 | |||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 221,907.62 | 169,260.52 | 52,647.10 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,870,054.90 | 83,018.70 | 2,787,036.20 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,870,054.90 | 83,018.70 | 2,787,036.20 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 286,454,822.64 | 136,378,087.69 | 150,076,734.95 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 13,047,930.21 | 5,318,349.21 | 7,729,581.00 | |||||
2100101 | 行政运行 | 5,318,349.21 | 5,318,349.21 | 0.00 | |||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 7,729,581.00 | 0.00 | 7,729,581.00 | |||||
21002 | 公立医院 | 13,626,506.34 | 1,095,154.34 | 12,531,352.00 | |||||
2100201 | 综合医院 | 7,336,670.34 | 164,870.34 | 7,171,800.00 | |||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 1,955,984.00 | 526,484.00 | 1,429,500.00 | |||||
2100205 | 精神病医院 | 403,800.00 | 403,800.00 | 0.00 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 3,930,052.00 | 0.00 | 3,930,052.00 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 21,901,450.55 | 11,370,638.55 | 10,530,812.00 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 11,377,218.55 | 11,357,218.55 | 20,000.00 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10,524,232.00 | 13,420.00 | 10,510,812.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 80,564,393.12 | 33,436,148.27 | 47,128,244.85 | |||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 26,459,216.73 | 26,260,096.73 | 199,120.00 | |||||
2100402 | 卫生监督机构 | 4,124,099.13 | 4,124,099.13 | 0.00 | |||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 3,051,952.41 | 3,051,952.41 | 0.00 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 37,017,620.00 | 0.00 | 37,017,620.00 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 8,810,374.65 | 0.00 | 8,810,374.65 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,101,130.20 | 0.00 | 1,101,130.20 | |||||
21006 | 中医药 | 54,627.00 | 0.00 | 54,627.00 | |||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||
2100699 | 其他中医药支出 | 34,627.00 | 0.00 | 34,627.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 95,984,675.00 | 27,100,677.57 | 68,883,997.43 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 27,209,875.57 | 27,100,677.57 | 109,198.00 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 68,774,799.43 | 0.00 | 68,774,799.43 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53,217,665.12 | 53,217,665.12 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 11,793,524.23 | 11,793,524.23 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 23,283,564.36 | 23,283,564.36 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18,125,677.42 | 18,125,677.42 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14,899.11 | 14,899.11 | 0.00 | |||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 2,284,696.44 | 2,258,820.96 | 25,875.48 | |||||
2101501 | 行政运行 | 1,040,661.96 | 1,040,661.96 | 0.00 | |||||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 25,875.48 | 0.00 | 25,875.48 | |||||
2101550 | 事业运行 | 1,218,159.00 | 1,218,159.00 | 0.00 | |||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 154,087.25 | 0.00 | 154,087.25 | |||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 154,087.25 | 0.00 | 154,087.25 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5,618,791.61 | 2,580,633.67 | 3,038,157.94 | |||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5,618,791.61 | 2,580,633.67 | 3,038,157.94 | |||||
211 | 节能环保支出 | 28,879,662.93 | 16,334,650.95 | 12,545,011.98 | |||||
21101 | 环境保护管理事务 | 17,133,747.95 | 16,334,650.95 | 799,097.00 | |||||
2110101 | 行政运行 | 16,334,650.95 | 16,334,650.95 | 0.00 | |||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 799,097.00 | 0.00 | 799,097.00 | |||||
21102 | 环境监测与监察 | 2,646,965.00 | 0.00 | 2,646,965.00 | |||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 2,646,965.00 | 0.00 | 2,646,965.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 4,043,226.00 | 0.00 | 4,043,226.00 | |||||
2110302 | 水体 | 3,644,000.00 | 0.00 | 3,644,000.00 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 399,226.00 | 0.00 | 399,226.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 2,993,583.98 | 0.00 | 2,993,583.98 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 1,847,279.98 | 0.00 | 1,847,279.98 | |||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 1,146,304.00 | 0.00 | 1,146,304.00 | |||||
21110 | 能源节约利用 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||||
2111001 | 能源节约利用 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||||
21111 | 污染减排 | 286,010.00 | 0.00 | 286,010.00 | |||||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 286,010.00 | 0.00 | 286,010.00 | |||||
21199 | 其他节能环保支出 | 1,576,130.00 | 0.00 | 1,576,130.00 | |||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 1,576,130.00 | 0.00 | 1,576,130.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 387,628,425.29 | 96,759,507.60 | 290,868,917.69 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 100,658,246.94 | 61,905,368.59 | 38,752,878.35 | |||||
2120101 | 行政运行 | 13,211,876.77 | 13,211,876.77 | 0.00 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 224,322.15 | 0.00 | 224,322.15 | |||||
2120103 | 机关服务 | 27,030,288.30 | 27,030,288.30 | 0.00 | |||||
2120104 | 城管执法 | 21,189,127.64 | 21,189,127.64 | 0.00 | |||||
2120106 | 工程建设管理 | 189,901.65 | 0.00 | 189,901.65 | |||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 474,075.88 | 474,075.88 | 0.00 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 38,338,654.55 | 0.00 | 38,338,654.55 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 3,150,893.04 | 0.00 | 3,150,893.04 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3,150,893.04 | 0.00 | 3,150,893.04 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 99,102,785.44 | 2,762,110.75 | 96,340,674.69 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,737,042.40 | 0.00 | 3,737,042.40 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 95,365,743.04 | 2,762,110.75 | 92,603,632.29 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 86,130,813.44 | 31,678,028.26 | 54,452,785.18 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 86,130,813.44 | 31,678,028.26 | 54,452,785.18 | |||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 1,016,793.59 | 414,000.00 | 602,793.59 | |||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 1,016,793.59 | 414,000.00 | 602,793.59 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 97,568,892.84 | 0.00 | 97,568,892.84 | |||||
2129901 | 2129901 | 97,568,892.84 | 0.00 | 97,568,892.84 | |||||
213 | 农林水支出 | 395,148,070.46 | 79,082,571.35 | 316,065,499.11 | |||||
21301 | 农业 | 178,506,387.91 | 59,136,980.96 | 119,369,406.95 | |||||
2130101 | 行政运行 | 17,084,822.38 | 17,084,822.38 | 0.00 | |||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 325,928.99 | 0.00 | 325,928.99 | |||||
2130104 | 事业运行 | 25,856,412.00 | 25,856,412.00 | 0.00 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 23,932,262.37 | 16,027,693.06 | 7,904,569.31 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 993,937.50 | 0.00 | 993,937.50 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 2,688,495.90 | 0.00 | 2,688,495.90 | |||||
2130119 | 防灾救灾 | 3,278,000.00 | 0.00 | 3,278,000.00 | |||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 416,964.00 | 0.00 | 416,964.00 | |||||
2130126 | 农村公益事业 | 41,433,880.00 | 0.00 | 41,433,880.00 | |||||
2130142 | 农村道路建设 | 1,050,767.10 | 0.00 | 1,050,767.10 | |||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 61,440,917.67 | 168,053.52 | 61,272,864.15 | |||||
21302 | 林业和草原 | 15,171,969.19 | 0.00 | 15,171,969.19 | |||||
2130202 | 一般行政管理事务 | 13,043,866.55 | 0.00 | 13,043,866.55 | |||||
2130207 | 森林资源管理 | 36,700.00 | 0.00 | 36,700.00 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 91,600.00 | 0.00 | 91,600.00 | |||||
2130212 | 湿地保护 | 98,500.00 | 0.00 | 98,500.00 | |||||
2130213 | 执法与监督 | 4,650.00 | 0.00 | 4,650.00 | |||||
2130234 | 防灾减灾 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | |||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,736,652.64 | 0.00 | 1,736,652.64 | |||||
21303 | 水利 | 73,434,820.63 | 19,720,539.28 | 53,714,281.35 | |||||
2130301 | 行政运行 | 6,457,135.34 | 6,457,135.34 | 0.00 | |||||
2130305 | 水利工程建设 | 282,631.21 | 0.00 | 282,631.21 | |||||
2130312 | 水质监测 | 228,850.00 | 0.00 | 228,850.00 | |||||
2130314 | 防汛 | 13,683,037.63 | 0.00 | 13,683,037.63 | |||||
2130316 | 农田水利 | 5,820,202.83 | 0.00 | 5,820,202.83 | |||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 15,743.00 | 0.00 | 15,743.00 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 46,947,220.62 | 13,263,403.94 | 33,683,816.68 | |||||
21305 | 扶贫 | 24,825,213.42 | 0.00 | 24,825,213.42 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 24,825,213.42 | 0.00 | 24,825,213.42 | |||||
21306 | 农业综合开发 | 12,379,098.50 | 0.00 | 12,379,098.50 | |||||
2130602 | 土地治理 | 9,382,589.50 | 0.00 | 9,382,589.50 | |||||
2130603 | 产业化发展 | 2,996,509.00 | 0.00 | 2,996,509.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 72,176,406.35 | 225,051.11 | 71,951,355.24 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 14,850,376.00 | 0.00 | 14,850,376.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 56,400,979.24 | 0.00 | 56,400,979.24 | |||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 225,051.11 | 225,051.11 | 0.00 | |||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 10,440,000.00 | 0.00 | 10,440,000.00 | |||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 10,440,000.00 | 0.00 | 10,440,000.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 8,214,174.46 | 0.00 | 8,214,174.46 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 8,214,174.46 | 0.00 | 8,214,174.46 | |||||
214 | 交通运输支出 | 128,602,338.77 | 21,776,092.88 | 106,826,245.89 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 102,512,947.08 | 21,776,092.88 | 80,736,854.20 | |||||
2140101 | 行政运行 | 3,320,925.69 | 3,320,925.69 | 0.00 | |||||
2140104 | 公路建设 | 63,663,917.70 | 0.00 | 63,663,917.70 | |||||
2140106 | 公路养护 | 19,649,241.65 | 5,138,480.15 | 14,510,761.50 | |||||
2140112 | 公路运输管理 | 12,786,450.64 | 12,786,450.64 | 0.00 | |||||
2140131 | 海事管理 | 685,810.40 | 530,236.40 | 155,574.00 | |||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,406,601.00 | 0.00 | 2,406,601.00 | |||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 179,800.00 | 0.00 | 179,800.00 | |||||
2140403 | 对出租车的补贴 | 179,800.00 | 0.00 | 179,800.00 | |||||
21406 | 车辆购置税支出 | 11,718,927.16 | 0.00 | 11,718,927.16 | |||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 8,863,799.60 | 0.00 | 8,863,799.60 | |||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 2,855,127.56 | 0.00 | 2,855,127.56 | |||||
21499 | 其他交通运输支出 | 14,190,664.53 | 0.00 | 14,190,664.53 | |||||
2149901 | 公共交通运营补助 | 14,190,664.53 | 0.00 | 14,190,664.53 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 150,342,472.73 | 3,721,977.30 | 146,620,495.43 | |||||
21502 | 制造业 | 135,840,590.00 | 0.00 | 135,840,590.00 | |||||
2150299 | 其他制造业支出 | 135,840,590.00 | 0.00 | 135,840,590.00 | |||||
21507 | 国有资产监管 | 4,245,045.84 | 3,721,977.30 | 523,068.54 | |||||
2150701 | 行政运行 | 325,372.65 | 325,372.65 | 0.00 | |||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 3,919,673.19 | 3,396,604.65 | 523,068.54 | |||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 9,920,245.89 | 0.00 | 9,920,245.89 | |||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 2,830,000.00 | 0.00 | 2,830,000.00 | |||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 7,090,245.89 | 0.00 | 7,090,245.89 | |||||
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 336,591.00 | 0.00 | 336,591.00 | |||||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 336,591.00 | 0.00 | 336,591.00 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 6,355,000.00 | 0.00 | 6,355,000.00 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 2,575,000.00 | 0.00 | 2,575,000.00 | |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2,575,000.00 | 0.00 | 2,575,000.00 | |||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 3,780,000.00 | 0.00 | 3,780,000.00 | |||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 3,780,000.00 | 0.00 | 3,780,000.00 | |||||
217 | 金融支出 | 1,603,600.00 | 0.00 | 1,603,600.00 | |||||
21703 | 金融发展支出 | 1,603,600.00 | 0.00 | 1,603,600.00 | |||||
2170399 | 其他金融发展支出 | 1,603,600.00 | 0.00 | 1,603,600.00 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 40,163,490.66 | 26,902,858.66 | 13,260,632.00 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 40,113,490.66 | 26,902,858.66 | 13,210,632.00 | |||||
2200101 | 行政运行 | 14,851,357.97 | 14,851,357.97 | 0.00 | |||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||||
2200105 | 土地资源调查 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||||
2200112 | 土地资源储备支出 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | |||||
2200150 | 事业运行 | 12,051,500.69 | 12,051,500.69 | 0.00 | |||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 13,128,632.00 | 0.00 | 13,128,632.00 | |||||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||
2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 123,798,904.14 | 85,157,543.51 | 38,641,360.63 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 38,641,360.63 | 0.00 | 38,641,360.63 | |||||
2210103 | 棚户区改造 | 32,348,734.12 | 0.00 | 32,348,734.12 | |||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 826,312.00 | 0.00 | 826,312.00 | |||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5,466,314.51 | 0.00 | 5,466,314.51 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 83,483,543.51 | 83,483,543.51 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 83,483,543.51 | 83,483,543.51 | 0.00 | |||||
22103 | 城乡社区住宅 | 1,674,000.00 | 1,674,000.00 | 0.00 | |||||
2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 1,674,000.00 | 1,674,000.00 | 0.00 | |||||
222 | 粮油物资储备支出 | 14,382,578.87 | 3,198,705.76 | 11,183,873.11 | |||||
22201 | 粮油事务 | 7,127,375.26 | 3,198,705.76 | 3,928,669.50 | |||||
2220101 | 行政运行 | 865,804.25 | 865,804.25 | 0.00 | |||||
2220150 | 事业运行 | 2,332,901.51 | 2,332,901.51 | 0.00 | |||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 3,928,669.50 | 0.00 | 3,928,669.50 | |||||
22204 | 粮油储备 | 7,255,203.61 | 0.00 | 7,255,203.61 | |||||
2220401 | 储备粮油补贴 | 1,366,100.00 | 0.00 | 1,366,100.00 | |||||
2220403 | 储备粮(油)库建设 | 5,889,103.61 | 0.00 | 5,889,103.61 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 16,378,658.41 | 7,153,284.01 | 9,225,374.40 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 7,923,515.26 | 7,153,284.01 | 770,231.25 | |||||
2240101 | 行政运行 | 5,659,692.01 | 5,659,692.01 | 0.00 | |||||
2240103 | 机关服务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | |||||
2240106 | 安全监管 | 1,845,626.85 | 1,323,592.00 | 522,034.85 | |||||
2240107 | 安全生产基础 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | |||||
2240108 | 应急救援 | 248,196.40 | 0.00 | 248,196.40 | |||||
22406 | 自然灾害防治 | 413,000.00 | 0.00 | 413,000.00 | |||||
2240601 | 地质灾害防治 | 413,000.00 | 0.00 | 413,000.00 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7,817,900.00 | 0.00 | 7,817,900.00 | |||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 6,930,000.00 | 0.00 | 6,930,000.00 | |||||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 641,000.00 | 0.00 | 641,000.00 | |||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 246,900.00 | 0.00 | 246,900.00 | |||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 224,243.15 | 0.00 | 224,243.15 | |||||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 224,243.15 | 0.00 | 224,243.15 | |||||
229 | 其他支出 | 28,195,564.00 | 0.00 | 28,195,564.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 28,195,564.00 | 0.00 | 28,195,564.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 28,195,564.00 | 0.00 | 28,195,564.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
部门:四川省德阳高新区2019年度部门决算汇总(东区) | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,280,234,398.89 | 302 | 商品和服务支出 | 326,137,625.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 358,016,904.17 | 30201 | 办公费 | 34,321,115.34 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 110,996,397.55 | 30202 | 印刷费 | 2,492,323.76 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 269,525,741.52 | 30203 | 咨询费 | 738,257.00 | 310 | 资本性支出 | 12,658,862.52 | ||
30106 | 伙食补助费 | 539,848.00 | 30204 | 手续费 | 621,688.95 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 131,493,009.36 | 30205 | 水费 | 3,923,961.32 | 31002 | 办公设备购置 | 7,222,861.31 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94,996,149.09 | 30206 | 电费 | 10,208,971.24 | 31003 | 专用设备购置 | 2,727,504.47 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 42,789,663.72 | 30207 | 邮电费 | 11,155,401.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33,450,380.38 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9,536,819.85 | 30209 | 物业管理费 | 6,119,174.82 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 185,589.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6,491,710.35 | 30211 | 差旅费 | 15,367,712.44 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 88,095,561.44 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 419,741.69 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 2,355,380.80 | 30213 | 维修(护)费 | 18,005,517.93 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 131,946,832.66 | 30214 | 租赁费 | 6,702,040.93 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 207,071,578.11 | 30215 | 会议费 | 1,278,941.84 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 2,220,531.10 | 30216 | 培训费 | 5,455,234.07 | 31013 | 公务用车购置 | 287,201.14 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4,336,590.81 | 31019 | 其他交通工具购置 | 1,560,049.94 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 16,426,836.57 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 11,858,086.90 | 30224 | 被装购置费 | 1,443,845.89 | 31022 | 无形资产购置 | 60,800.00 | ||
30305 | 生活补助 | 49,049,044.60 | 30225 | 专用燃料费 | 3,746,995.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 614,856.66 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 44,570,130.79 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 8,016,703.50 | 30227 | 委托业务费 | 1,516,429.20 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 515,441.33 | 30228 | 工会经费 | 18,476,106.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 120,358,701.42 | 30229 | 福利费 | 7,973,911.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7,625,563.25 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15,053,069.26 | 30239 | 其他交通费用 | 18,003,474.82 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 2,742,445.09 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 82,465,214.20 | ||||||||
人员经费合计 | 1,487,305,977.00 | 公用经费合计 | 338,796,488.24 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||
部门:四川省德阳高新区2019年度部门决算汇总(东区) | 金额单位:元 | |||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,246,828.99 | 546,877.69 | 9,215,247.49 | 1,289,795.66 | 7,925,451.83 | 5,484,703.81 | |||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||
部门:四川省德阳高新区2019年度部门决算汇总(东区) | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 99,193,712.06 | 924,211,950.40 | 1,004,608,457.55 | 0.00 | 1,004,608,457.55 | 18,797,204.91 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 3,060,000.00 | 2,980,000.00 | 0.00 | 2,980,000.00 | 80,000.00 | |||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 | 2,590,000.00 | 2,590,000.00 | 0.00 | 2,590,000.00 | 0.00 | |||||
2070701 | 资助国产影片放映 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | |||||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.00 | 590,000.00 | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | 0.00 | |||||
20709 | 旅游发展基金支出 | 0.00 | 470,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 80,000.00 | |||||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 0.00 | 470,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 80,000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 945,200.00 | 1,380,000.00 | 1,115,900.00 | 0.00 | 1,115,900.00 | 1,209,300.00 | |||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 945,200.00 | 1,380,000.00 | 1,115,900.00 | 0.00 | 1,115,900.00 | 1,209,300.00 | |||||
2082201 | 移民补助 | 710,000.00 | 960,000.00 | 880,700.00 | 0.00 | 880,700.00 | 789,300.00 | |||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 200,200.00 | 420,000.00 | 200,200.00 | 0.00 | 200,200.00 | 420,000.00 | |||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 88,447,408.89 | 796,692,750.40 | 878,031,747.22 | 0.00 | 878,031,747.22 | 7,108,412.07 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 80,281,407.64 | 472,449,777.01 | 551,923,232.02 | 0.00 | 551,923,232.02 | 807,952.63 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 34,738,785.20 | 302,310,709.95 | 336,949,198.92 | 0.00 | 336,949,198.92 | 100,296.23 | |||||
2120802 | 土地开发支出 | 44,253,000.00 | 157,838,342.26 | 202,091,342.26 | 0.00 | 202,091,342.26 | 0.00 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 7,656.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,656.40 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | |||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 12,300,724.80 | 12,300,724.80 | 0.00 | 12,300,724.80 | 0.00 | |||||
2120810 | 棚户区改造支出 | 509,265.88 | 0.00 | 509,265.88 | 0.00 | 509,265.88 | 0.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 72,700.16 | 0.00 | 72,700.16 | 0.00 | 72,700.16 | 0.00 | |||||
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 54,143,576.90 | 54,143,576.90 | 0.00 | 54,143,576.90 | 0.00 | |||||
2121002 | 土地开发支出 | 0.00 | 54,143,576.90 | 54,143,576.90 | 0.00 | 54,143,576.90 | 0.00 | |||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 2,910,272.31 | 2,910,272.31 | 0.00 | 2,910,272.31 | 0.00 | |||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 2,910,272.31 | 2,910,272.31 | 0.00 | 2,910,272.31 | 0.00 | |||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 7,225,234.85 | 22,609,107.81 | 23,533,883.22 | 0.00 | 23,533,883.22 | 6,300,459.44 | |||||
2121301 | 城市公共设施 | 1,801,454.89 | 20,891,795.43 | 20,872,286.34 | 0.00 | 20,872,286.34 | 1,820,963.98 | |||||
2121302 | 城市环境卫生 | 2,704,345.34 | 1,717,312.38 | 2,661,596.88 | 0.00 | 2,661,596.88 | 1,760,060.84 | |||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2,719,434.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,719,434.62 | |||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 940,766.40 | 6,580,016.37 | 7,520,782.77 | 0.00 | 7,520,782.77 | 0.00 | |||||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 940,766.40 | 6,580,016.37 | 7,520,782.77 | 0.00 | 7,520,782.77 | 0.00 | |||||
21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 138,000,000.00 | 138,000,000.00 | 0.00 | 138,000,000.00 | 0.00 | |||||
2121599 | 其他土地储备专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 138,000,000.00 | 138,000,000.00 | 0.00 | 138,000,000.00 | 0.00 | |||||
21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | |||||
2121601 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 4,357,478.00 | 470,000.00 | 3,286,569.00 | 0.00 | 3,286,569.00 | 1,540,909.00 | |||||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 4,357,478.00 | 0.00 | 3,286,569.00 | 0.00 | 3,286,569.00 | 1,070,909.00 | |||||
2136602 | 解决移民遗留问题 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | |||||
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 4,317,478.00 | 0.00 | 3,246,569.00 | 0.00 | 3,246,569.00 | 1,070,909.00 | |||||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 0.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 | |||||
2136902 | 三峡工程后续工作 | 0.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 | |||||
229 | 其他支出 | 5,443,625.17 | 122,609,200.00 | 119,194,241.33 | 0.00 | 119,194,241.33 | 8,858,583.84 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 335,220.83 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 | 0.00 | 112,000,000.00 | 335,220.83 | |||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 335,220.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,220.83 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 | 0.00 | 112,000,000.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5,108,404.34 | 10,609,200.00 | 7,194,241.33 | 0.00 | 7,194,241.33 | 8,523,363.01 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 960,000.00 | 4,679,600.00 | 2,262,680.00 | 0.00 | 2,262,680.00 | 3,376,920.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 175,307.60 | 5,109,600.00 | 4,101,689.33 | 0.00 | 4,101,689.33 | 1,183,218.27 | |||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 69,737.00 | 270,000.00 | 279,872.00 | 0.00 | 279,872.00 | 59,865.00 | |||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | |||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 3,903,359.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,903,359.74 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |