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德阳高新区(东区)2019年预算执行情况和2020年 预算情况报告
发布时间: 2020-07-02 来源:德阳高新区 浏览次数:41 打印

2019年,是高新区实现快速发展的关键之年。财政金融局在党工委、管委会的正确领导下,紧紧围绕高新区年度重点工作目标,以强化收入组织、强化预算约束、强化厉行节约为抓手,助推园区经济高质量发展,较好的完成了全年财政工作目标,全年财政运行总体平稳,收支预算执行情况总体较好。

一、德阳高新区2019年财政预算执行情况

1.一般公共预算。一般公共预算收入完成9,244万元,完成预算的299%,增长146%。加上级补助16619万元;动用预算稳定调节基金1,722万元;上年结转5,025万元后,调入国资经营预算收入60万元后,一般公共预算收入总量为32,670万元。一般公共预算支出完成19,040万元,完成预算的72%;援助其他地区支出24万元、加补充预算稳定调节基金6,173万元后,一般公共预算支出总量为25,237万元。收支总量相抵后,年终结余7,433万元,按政策规定全部结转下年使用。

2.政府性基金预算。政府性基金收入完成81,685万元,完成预算的103%,增长100%,专项债券转贷收入10,000万元,收入总量为91,685万元。政府性基金支出预计完成91,685万元,完成预算的103%,增长100%。收支总量相抵后,年终无结余。

二、德阳高新区2020年财政预算草案编制情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立和坚持新发展理念,以“两个维护”的实际行动推动习近平总书记重要指示和中央、省市决策部署。财政金融局坚持以十九大精神为指引,围绕党工委、管委会的重点工作安排,遵循厉行节约、全面完整、从紧预算的原则,编制了高新区2020年财政预算草案。

1.一般公共预算。一般公共预算收入预算安排为10,000万元,增长24%,加上级补助500万元、上年结转7,433万元、从国有资本经营预算调入1,500万元、动用预算稳定调节基金6,173万元,减援助其他地区支出37万元后,可供安排的收入总量为25,569万元,一般公共预算支出预算相应安排25,569万元。

2.政府性基金预算。政府性基金收入预算安排为148,000万元,增长71%,相应安排政府性基金支出预算148,000万元。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算收入预算安排为5,000万元,国有资本经营预算支出预算安排为3,500万元,调出资金1,500万元。

 德阳高新区2020年预算情况报告附表.xls


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