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德阳高新区2018年预算执行情况和2019年预算草案编制情况报告
发布时间: 2019-02-02 来源:德阳高新区 浏览次数:164 打印

2018年,是高新区实现快速发展的关键之年。财政金融局在党工委、管委会的正确领导下,紧紧围绕高新区年度重点工作目标,以强化收入组织、强化预算约束、强化厉行节约为抓手,助推园区经济高质量发展,较好的完成了全年财政工作目标,全年财政运行总体平稳,收支预算执行情况总体较好。

一、德阳高新区2018年财政预算执行情况

1.一般公共预算。一般公共预算收入完成0.37亿元,完成预算的170%,增长80%。加上级补助0.63亿元;动用预算稳定调节基金0.16亿元;上年结转0.67亿元后,一般公共预算收入总量预计为1.83亿元。一般公共预算支出完成1.2亿元,完成预算的71%;援助其他地区支出0.0015亿元、加补充预算稳定调节基金0.23亿元后,一般公共预算支出总量预计为1.43亿元。收支总量相抵后,年终结余0.4亿元,按政策规定全部结转下年使用。

2.政府性基金预算。政府性基金收入完成4.07亿元,完成预算的51.80%,增长159%,收入总量预计为4.07亿元。政府性基金支出预计完成4.07亿元,完成预算的51.80%(上年无政府性基金支出数)。收支总量相抵后,年终无结余。

二、德阳高新区2019年财政预算草案编制情况

2019年是中华人民共和国建国70周年,是学习贯彻十九大精神的深化之年,也是全面推动省委十一届三次全会和市委八届七次全会各项决策部署贯彻落实的开局之年,干好本年工作意义重大。财政金融局坚持以十九大精神为指引,围绕党工委、管委会的重点工作安排,遵循厉行节约、全面完整、从紧预算的原则,编制了高新区2019年财政预算草案。

1.一般公共预算。一般公共预算收入预算安排为0.31亿元,增长42%,加上级补助0.05亿元、上年结转0.4亿元、从国有资本经营预算调入0.002亿元、动用预算稳定调节基金0.28亿元,减援助其他地区支出0.0014亿元后,可供安排的收入总量为1.04亿元,一般公共预算支出预算相应安排1.04亿元。

2.政府性基金预算。政府性基金收入预算安排为7.92亿元,增长0.8%,相应安排政府性基金支出预算7.92亿元。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算收入预算安排为0.006亿元,国有资本经营预算支出预算安排为0.004亿元,调出资金0.002亿元。

        

德阳高新区2019年财政预算公开附表.xls


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